Smlouvy Dotace Platy Úřady Zakázky ▶ PastVina
❤ Podpořte nás Přihlásit se Registrace

Textová podoba smlouvy Smlouva č. 7694755: U-027-00-18 - generální úklid po stavební činnosti

Příloha ov3239_2018.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


                        OBJEDNÁVKA č.                  OV-3239/2018                            Strana

                                                     (SMLOUVA)                Středisko: 370                          č. 1

                                                                              Zakázka: 3700700000

Objednatel (Kupující):                         Zhotovitel (Prodávající):
Armádní Servisní, příspěvková                       DAMIAN Company s.r.o.
organizace
                                               Sídlo :
Podbabská 1589/1
160 00 Praha 6                                      Lazníčky 8
                                                    751 25 Lazníčky
IČ: 60460580                                   Provozovna :
DIČ: CZ60460580                                     8. Května 497/37
                                                    779 00 Olomouc
Zasílací adresa:

Dobrovského 2549/27, 612 00 Brno

Banka:  ČNB Praha                              IČ: 01657542                   DIČ:                        CZ01657542

Číslo účtu: 30523881/0710                      Datum vystavení dokladu: 19.12.2018

Organizace zapsaná v OR MS v Praze, vložka Pr  Termín plnění: Místo plnění:
oddíl 1342 byla zřízena rozhodnutím ministra   od: 01.12.2018 VUZ Chodská 17 B2, Brno
obrany Zřizovací listinou č.j. 317/10-74/43
ze dne 9. srpna 1994, v platném znění.         do: 19.12.2018

Předmět objednávky (dílo, zboží)               Množství / j.  Cena za jedn. Cena celkem Sazba             Částka        Cena
                                                                                                              DPH     celkem
                                                              v Kč bez DPH    bez DPH DPH

Provedení generálního úklidu po stavební činosti na VUZ Chodská 17 B-2, Brno v rozsahu dle výkazu práce.
K faktuře doložte rozpis prací s potvrzenou objednávkou.

Celkem                                                                        255 076,00 21%              53 565,96   308 641,96

                                                                  Bez DPH     Částky v Kč                             Celkem
                                                                                         DPH

                  základní sazba               21 %               255 076,00  53 565,96                              308 641,96

                  Celkem                                          255 076,00  53 565,96                              308 641,96

                  Zaokrouhlení                                                                                                 0,00
                                                                                                                     308 641,96
                  Částka k úhradě                             třistaosmtisícšestsetčtyřicetjedna

                  Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel                                                            Potvrzení objednávky
           Kontaktní osoba : Miloš Ondrák
                            Tel. : 602 552 743 ,                      Potvrzuje :
                            Fax :                                            Tel. :
                        E-mail : milos.ondrak@as-po.cz
                   Vystavil(a) : Ing. Zdeněk Šenkyřík v.r.                     Potvrzení objednávky bezodkladně
                                                                               zašlete na e-mailovou adresu:
                                                                               petra.misingerova@as-po.cz

Tento doklad má pokračování na stránce č. 2
Objednatel:                            OBJEDNÁVKA č.                       OV-3239/2018              Strana

Armádní Servisní, příspěvková organi         (SMLOUVA)                     Středisko: 370            č. 2

Zhotovitel:                                                                Zakázka: 3700700000

DAMIAN Company s.r.o.

Schválil                               správce rozpočtu :
příkazce operace :                     Mgr. Petra Mišingerová v.r., dne 19.12.2018
Bc. Tomáš Hladík v.r., dne 19.12.2018

Objednávka nabývá platnosti dnem potvrzení oběma stranami
            a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv

v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.

                                              Společná ujednání

Zhotovitel je povinen vrátit objednateli potvrzenou objednávku do 14 dní ode dne jejího doručení. Pokud potvrzená objednávka
nebude doručena objednateli v tomto termínu, strany jí nejsou dále vázány. Zhotovitel je povinen provádět veškeré práce na vlastní
náklad a nebezpečí s maximální pečlivostí, v souladu se závaznými předpisy a normami, které se na prováděné plnění vztahují a
předat je objednateli v dohodnutém termínu a kvalitě. V případě uplatnění reklamace předmětu plnění zajistí zhotovitel ihned nápravu
na svůj náklad. Záruční doba se řídí platnými právními předpisy a začíná běžet okamžikem převzetí předmětu plnění objednatelem.
Objednatel má právo v případě nesplnění termínu plnění vyfakturovat zhotoviteli penále z končené ceny předmětu plnění, a to ve výši
0,1% za každý den prodlení.

                                              Platební podmínky

Na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací zhotovitel vystaví objednateli daňový doklad (dále jen „faktura“).
DPH bude účtována v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Splatnost faktury činí 21 dnů ode dne jejího doručení (vždy
originál faktury + 1 kopie, včetně objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací a použitého materiálu a dalších dokladů
nutných k převzetí a užívání díla, např. atesty, prohlášení o shodě, revizní zprávy, záruční listy). Objednatel je oprávněn zhotoviteli vrátit
fakturu, která neobsahuje zákonné náležitosti a výše uvedené přílohy.

                           NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE VÝŠE UVEDENÉ ČÍSLO OBJEDNÁVKY !

Telefon:973204091                             Vystaveno v systému ABRAGen  WWW: http://www.as-po.cz

                                       Fax: 973204092