Smlouvy Dotace Platy Úřady Zakázky ▶ PastVina
❤ Podpořte nás Přihlásit se Registrace

Textová podoba smlouvy Smlouva č. 7709347: Nákup ložisek

Příloha 7191000150.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


                        Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

                     se sídlem Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190 22

                     IČ - 00005886, DIČ - CZ00005886
                     zápis v obch.rejstříku vedeném MS v Praze dne 11.7.1991, sp. zn.: Rg.: B 847
                     č.účtu - 1930731349/0800, Česká spořitelna, a.s., Rytířská 29, Praha 1

Objednávka č: 7191000150 ze dne 23.11.2018

Kontaktní osoba                          Příjemce objednávky

XXXXX XXXXXX                             AUŘEDNÍK LOŽISKA s.r.o.
                                         Havlíčkova 77
Telefon / Fax                            267 01 Králův Dvůr

+XXX XXX XXX XXX / +XXX XXX XXX XXX

E-mail

XXXXX@XXXXX.XXX

Adresa dodávky:                          IČ : 27114449
                                         DIČ: CZ27114449
XXXXX XXXXXX
XXXXXXX XXX XXX XXX                      Vaše číslo u nás: 115939
XXXXXXX XX
XXX XX XXXXX

Není-li mezi dodavatelem a Dopravním podnikem hl. m. Prahy, akciovou společností (dále jen DPP) plněno podle smlouvy, řídí se obchodní vztahy mezi smluvními stranami
příslušnými ustanoveními Všeobecných obchodních podmínek DPP (dále jen VOP). Aktuální VOP jsou přístupné na adrese: http://www.dpp.cz/vop . Dodavatel potvrzením
objednávky nebo zahájením plnění stvrzuje svůj souhlas s těmito VOP a se skutečností, že se s VOP seznámil. DPP výslovně upozorňuje, že nedílnou součástí faktury je odkaz na
číslo objednávky a také potvrzený předávací protokol, popř. potvrzený dodací list. Předávací protokol, případně potvrzený dodací list, musí obsahovat odkaz na číslo objednávky.
Nebude-li příslušná faktura obsahovat náležitosti zde uvedené a náležitosti dle VOP, je DPP oprávněn vrátit fakturu dodavateli jako neoprávněně vystavenou.
Není-li mezi smluvními stranami písemně sjednáno jinak, je doba splatnosti faktur 30 kalendářních dnů.
Dodavatel souhlasí s uveřejněním této objednávky v registru smluv dle z. č. 340/2015 Sb.; z důvodu ochrany obchodního tajemství budou jednotkové ceny začerněny.
Pokud dodavatel zahájí plnění dle této objednávky, aniž by předem písemně potvrdil její akceptaci, považuje se objednávka zahájením plnění za bezvýhradně potvrzenou.
Objednáváme u Vás níže uvedené položky:

Dodací lhůta: 10.01.2019

Pro následující položky očekáváme Vaše potvrzení objednávky:

                                                                                                                                            Měna CZK
______________________________________________________________________________________

Pol. Materiál        Označení

Obj.množství         Jednotka  Cena MJ (bez DPH)                   Cena (bez DPH)
______________________________________________________________________________________

10 70300000338       Ložisko C 2230 SKF                            ¨
                                                                        XXXX.XX
                X Kus XXX.XX

20 70300000338       Ložisko C 2230 SKF                            ¨

                X Kus XXX.XX                                          XXXX.XX
______________________________________________________________________________________

                     Celková hodnota (bez DPH)                     104.398,00 CZK

______________________________________________________________________________________

Potvrzenou objednávku zašlete zpět na adresu kontaktní osoby.

............................                       ............................
Razítko a podpis dodavatele:                       Razítko a podpis odběratele:

Příloha : 1

                                     strana 1 z 1