Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST
Radniční č. p. 1/2, 434 69 MOST
http://www.mesto-most.cz
IČ: 00266094 DIČ: CZ00266094
BANKOVNÍ SPOJENÍ: xx V MOSTĚ DNE:03.01.2019
ČÍSLO ÚČTU: xx VYŘIZUJE: xx
TELEFON: xx
E-MAIL: xx
OBJEDNÁVKA ČÍSLO: 41/OSV/2019
DODAVATEL: Mgr. Zdena Zuzana Bednářová, Sluštice č.p. 51, 25084 Sibřina
IČ: 45778612 DIČ: neplátce DPH
Statutární město Most u Vás objednává:
Supervize pro pracovníky sociálně-právní ochrany dětí
Objednáváme u Vás supervizi pro pracovníky sociálně-právní ochrany dětí, která vychází ze standartů kvality
OSPOD dle zákona č. 359/1999 Sb.
Supervize se bude konat v budově Magistrátu města Mostu, zasedací místnost č. 203.
Supervize se objednává na období leden - prosinec 2019. Celkem se uskuteční 12 supervizí v rozsahu 4
hodin, cena jedné supervize je 5 400,- Kč. Jednotlivé supervize budou fakturovány 1x měsíčně, a to dle počtu
proběhlých supervizí (poslední faktura musí být předána do 13.12.2019). Harmonogram konání bude
upřesněn pracovníky OSPOD - dle domluvy v průběhu roku.
Dle Pravidel pro zadávání a průběh veřejných zakázek malého rozsahu spadá do výjimek.
Poznámka:
Dodávka určená pro: Magistrát města Mostu
Lhůta dodání: do 13.12.2019
Místo dodání: Magistrát města Mostu
Předpokládaná cena bez DPH: 64 800,00 Kč
Podléhá srážkové dani: ne
"Dotace SPOD"
Smluvní podmínky objednávky:
1) Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato objednávka byla vedena v evidenci vedené statutárním
městem Most, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů.
2) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství
a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., a ke zveřejnění bez stanovení
jakýchkoliv dalších podmínek.
3) Smluvní vztah se řídí občanským zákoníkem.
4) Dodavatel se zavazuje, že v případě nesplnění termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši denně
0,05 % z ceny dodávky bez DPH za každý započatý den prodlení. Smluvní pokutu může objednatel
zhotoviteli (dodavateli) odečíst z fakturované částky.
5) Dodávka bude realizována ve věcném plnění, lhůtě, ceně, při dodržení předpisů bezpečnosti práce a za
dalších podmínek uvedených v objednávce.
6) Nebude-li z textu faktury zřejmý předmět a rozsah dodávky, bude k faktuře doložen rozpis uskutečněné
dodávky (např. formou dodacího listu), u provedených prací či služeb bude práce předána předávacím
protokolem objednatele.
7) Objednatel si vyhrazuje právo proplatit fakturu 30 dnů ode dne doručení, pokud bude obsahovat veškeré
náležitosti.
8) Neodstraní-li dodavatel vady v přiměřené době, určené objednatelem, je objednatel oprávněn odstranit vady
na náklady zhotovitele.
9) Smluvní pokuta za prodlení s odstraňováním vad činí částku rovnající se 0,5 % z ceny plnění, za každý den
prodlení s odstraňováním vad.
10) Záruční doba na věcné plnění se sjednává na 0 měsíců.
11) V případě, že objednávka splňuje podmínky dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zveřejní tuto
objednávku objednatel.
12) Faktury je možné zasílat i v elektronické formě na adresu: faktury@mesto-most.cz
13) Při nakládání s osobními údaji se smluvní strany řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 ze dna 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a
o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
Ostatní smluvní ujednání jsou uvedena v příloze této objednávky, která tvoří její nedílnou součást.
JEDNO POTVRZENÉ VYHOTOVENÍ OBJEDNÁVKY VRAŤTE OBRATEM ZPĚT.
NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE ČÍSLO NAŠÍ OBJEDNÁVKY.
Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem objednávky před podpisem podrobně seznámily, a že tato
odpovídá jejich svobodné vůli. Na důkaz toho připojují své podpisy.
PODPISY SMLUVNÍCH STRAN
I. OBJEDNATEL:
…………………………………….. ……………………………………
PODPIS PŘÍKAZCE OPERACE KRYTÍ ROZPOČTEM OVĚŘIL
Dne: .....................................................
II. DODAVATEL: (správce rozpočtu)
Dne: ..................................................... .......................................................................
RAZÍTKO A PODPIS OPRÁVNĚNÉHO
ZÁSTUPCE DODAVATELE: