Smlouvy Dotace Platy Úřady Zakázky ▶ PastVina
❤ Podpořte nás Přihlásit se Registrace

Textová podoba smlouvy Smlouva č. 8060023: Holiday World 2019 - služby související s veletrhem

Příloha g1172884.PDF

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


                        Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

                       tel.:495 817 111, email:posta@kr-kralovehradecky.cz, www.kr-kralovehradecky.cz

Na faktuře uveďte vždy číslo této objednávky:

Objednatel:                                    DO2019/00199
Královéhradecký kraj
Fakturu zašlete na:                                       Dodavatel:
Královéhradecký kraj,                                                        ABF EXPO PRAHA s.r.o.
Pivovarské náměstí 1245,
500 03 Hradec Králové                                                IČO: 14888939
                                                                     DIČ: CZ14888939
                                                                  Adresa: Dělnická 213/12

                                                                             Praha
                                                                             17000

IČO: 70889546             DIČ: CZ70889546

Číslo účtu: 27-2031110287/0100

Objednáváme u Vás:

V souvislosti s veletrhem Holiday World 2019 (21.-24.2.2019) - související služby (v cenách bez DPH):
- přívod elektro do 21 kW/400 V = 32.500 Kč,
- zásuvka lednice = 1.000 Kč,
- revize elektro (povinná) = 1.000 Kč,
- připojení vody a odpadu - 2x (á = 7.890 Kč) = 15.780 Kč,
- parkovací karta na 4 dny = 1.500 Kč,
- vystavovatelské průkazy - 24 ks zdarma + 12 ks (á = 300 Kč/ks) = 3.600 Kč,
- průkazy pro hostesky (personální průkazy) - 2 ks (á = 300 Kč/ks) = 600 Kč,
- průkaz montážní - 1 ks = 1.500 Kč,
- poplatek za spoluvystavovatele = 3.200 Kč.
- Celková cena nepřekročí částku 60.680 Kč bez DPH, tj. 73.423 Kč vč. DPH.

Předmět dodávky                                                                     Množství           Předpokládaná cena
Celková částka včetně DPH nepřesáhne                                                     0                            73 423,00 Kč
                                                                                                                      73 423,00 Kč

Objednávku vystavil: Pitrmanová Renata Ing.    dne: 30.01.2019

Termín dodání:       24.02.2019

Finanční krytí:

NS               SU  AU    ODPA        POL         UZ         ORJ                         ORG                             Částka v Kč
                     0100  002143      5169    000000000  0000000039                0002139000000                          73 423,00
70889546 231

              Osoby finanční kontroly          Pitrmanová Renata Ing., RG-x-x-REF1                     Datum podpisu
Schvalující referent                           Kudrnáčová Ivana Mgr., RG-x-x-VODB                        30.01.2019
Vedoucí odboru                                 Fáberová Kateřina, EK-RF-x-REF4                           30.01.2019
Správce rozpočtu                                                                                         30.01.2019

                 Prosíme, abyste jedno vyhotovení této objednávky písemně potvrdili a zaslali zpět na adresu objednatele
                                                               (potvrzuji dne, podpis a razítko).