Smlouvy Dotace Platy Úřady Zakázky Sponzoři & firmy PastVina 
❤ Podpořte nás Přihlásit se Registrace

Textová podoba smlouvy Smlouva č. 8302199: Objednávka 15090060 - hutní materiál

Příloha po15090060.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud



                        Plátce:         1                                                                                NÁKUPNÍ OBJEDNÁVKA 15090060

   VOP VDuOk,eClsZká,S1.,0.2                                  Číslo nákupní objednávky: 15090060

   _ cz                   742 42 Šenov u Nov. jičína

                          czech republic

                        lČ: 00000493
                      DIČ: CZ00000493

   Banka:                 UniCredit Bank Czech
   Bankovní účet:         0000005540150520/2700
   Swift Code:             BACXCZPPXXX

   Příjemce:       1                                          Dodavatel: 56851 1

   VOP CZ, s.p.                                                 SCHMOLZ + BICKENBACH s.r.o.
   Dukelská 102                                                 U Borovin 219
   742 42 šenov u Nov. jičína                                   27203 Kladno - Dubí
   CZECH REPUBLIC                                               CZECH REPUBLIC

              lČ:     00000493                                                                    lČ: 25068903
                                                                                               DIČ: CZ25068903
              DIČ: CZ00000493

                                                              Datum ob'ednáni:     19.02.2019

Na dodacích listech a na daňových dokladech (fakturách) vždy uvádějte jméno našeho referenta nákupu, číslo objednávky a číslo položky v
objednávce.

    W

žádáme Vás o zpětné potvrzeni objednávky do 3 dnů. Na dodacích listech uvádějte cenu zboží. Dodaný materiál musí být označen v souladu s
ISO 9001.
Dodavatel se zavazuje v případě pozdního plněni nebo nekvalitní dodávky uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0.5% z ceny nedodaného
zboží za každý den prodlení. Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na připadnou náhradu škody, kterou lze vymáhat vedle

smluvní pokuty samostatně v plné výši. Pokud není v KS uvedeno jinak, kupující akceptuje pouze jednorázové celkové plněni dodávky zboží
dle terminu. V případě nesplněni celého množství dle NO vám částečná dodávka nebude proplacena.
Záruční podmínky.' Pokud není specifikováno jinak v KS, tak prodávající poskytuje Kupujícímu záruku na zboží v délce 24 měsíců.
Platba.' FAKTURA MUSÍ MÍT UVEDENO ČÍSLO NÁKUPNÍ OBJEDNÁVKY,J/NAK BUDE VRÁCENA DODAVATELI K DOPLNĚNI" ČÍSLA NO,

odesílejte až po naplněni celého množství.
Daňový dok/ad/fakturu vystavte nej>ozášji ve lhůtě dle §28 odst.4 zákona číslo 235/2004, o DPH, v platném znění (do 15 dnů) a doručte do sídla
našeho podniku v listinné podobě nebo v elektronické podobě na adresu fakturace@vop.cz.

K dodanému materiálu požadujeme ATEST dle EN 10204/3.1

Dodávky hutního materiálu do VOP CZ jsou možné pouze v pracovní dny, pondělí-čtvrtek v čase 6.'30-14.'00. Páteční dodávky jsou možné pouze po
předchozí dohodě s oddělením nákupu.
Dodávky ostatního materiálu jsou možné pouze v pracovní době pondělí-pátek v čase 6.'30-14.'30.

Pol Položka                                           Termín  Množství  MJ      '                               '

1           152011065600                                      150,0 KG

            S355J2"N/EN10058 PLO 50 30 60

2           136111002100                                      4.000,0 KG

            S235JR"N/DIN59200 PLO 200 40

3           132111087600                                      2.000,0 KG

            S355J2 /EN10058 PLO 140 15 60
Strana:             2l2                                                   NÁKUPNÍ OBJEDNÁVKA         15090060
         Položka
   Pol   133111022200                               Termín  Množství  MJ  jedn. náklad               Náklad celkem
   4      S235JR /EN10058 PLO 70 25 300                     2.000,0
                                                                      KG

5        132111069800                                       50,0      KG

         S355J2"N/EN10058 PLO 50 20 60

REKAPITULACE DANÍ                                   Tř.     Sazba         Základ daně   Částka daně  Měn
DPH
                                                    ZPZ     21,00%        6.070,00      1.274,71     EUR

Celkem za položky                                                                                         EUR
Celková daň                                                                                          6.070,00
CELKEM                                                                                               1.274,71

Zapsán v OR u KS Ostrava.' oddíl A XIV, vložka 150                                      EUR          7.344,71