Smlouvy Dotace Platy Úřady Zakázky ▶ PastVina
❤ Podpořte nás Přihlásit se Registrace

Textová podoba smlouvy Smlouva č. 8447111: Objednávka - dodávka interního pevného disku

Příloha objednávka Netfox.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


                        OBJEDNÁVKA“

verzez29.3.2017                                                                             GRANT

Číslo objednávky                                                  Datum     J           10/8/ 2017

Nákladové středisko  g/ 10 ŘediteLEGk „fpr/$

                 Jonáš Svatoš                                            Národní filmový archiv
+420 602 603 910
                                                                            Malešická 12 Praha 3

                                                                  jonas.svatos©nfa.cz

DODAVATEL            27574032              Netfox s.r.o.                       czz7574o32
                                     Koněvova 65 Praha 3
  Adresa
                                          j DIČ
    IČO

PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY                                                       1              ]-

Objednáváme u Vás:                                                          Cena za MJ      Celkem

  Počet Předmět                                                             6,797.78        54,382.24á\�_\�>

              Na základě VZMR N006/17/VO0003158 objednáváme :                                            0.00
             Seagate IronWo|f 8TB HDD / ST8000VN0022 / 7200 rpm                                           o.oo
                                                                                                          o.oo
                                                                                                          o.oo
                                                                                                          o.oo
                                                                                                         o.oo
                                                                                                          0.00
                                                                                                          0.00

PŘEDBĚŽNÁ KONTROLA PŘED USKUTEČNĚNÍM VEŘEJNÉHO VÝDAJE

Odhad výdaje  Kč 54,382.24

Možnost objednání přes e-tržiště VS  D        El

                                 ma

              „u

              45.8 \��_���_4��>         Katarína 635850“                        Anna Mo aplová

              | povědné osoby    Datum a podpis příkazce operace            Datum a podpis správce rozpočtu