Smlouvy Dotace Platy Úřady Zakázky ▶ PastVina
❤ Podpořte nás Přihlásit se Registrace

Textová podoba smlouvy Smlouva č. 8553767: Dodávka kancelářských židlí Sedus

Příloha 1001099101.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


                        C 3 Česká televize

Objednávka                                                                Dodavatel:
                                                                          S TE C O DATA s.r.o.
Č íslo objednávky/datum:                                                  Staňkova 932/18
4500880424/18.03.2019                                                     149 00 Praha 4-Háje
Objednávku vytvoří i/Telefon/M obil:                                      IČO: 00565270 DIČ: CZ00565270
                                                                          Zápis ve veř. rej./jiné ev.: 1 - Městský soud v Praze. C 348
                                                                          Telefon/mobil:

Objednatel:
Česká televize, Kavčí hory, Na Hřebenech I11132/4, 140 70 Praha 4
Zřízená zákonem 5. 483/1991 Sb„ o České televizí.
Nezapisuje se do obchodního rejstříku
zastoupena: Ing, David Břinči!
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., P ra h a 4, č.ú.: 1540252/0800
IČO: 00027383 DIČ: CZG0027383
Č ís lo dodavatele u objednatele: 108616

Fakturujte na: Česká televize, Kavčí hory, Na Hřebenech I11132/4,140 70 Praha 4              Term ín dodávky do 23.04.2019
Číslo objednávky a číslo fakturované položky uvádějte na všech fakturách a v korespondenci.                               Měna: C2K
Dodejte prosím na adresu: ČT, Kavčí hory, Na Hřebenech II 1132/4, 140 70 Praha 4
Na základě nabídky N15174A ze dne 05.03.2019 objednáváme následující:                             Č íslo pořadu/zakázky/IDEC
                                                                                                                         Hodn. netto
Pol.  Materiál/Služba                      Označeni

              Objedn.množ Jedn.                      Cena za jedn.

1     4000120                              Ergonomická žídle SED US mr.24 mr-10243!/

      Otočné křeslo mr.24 mr-102/431/1101/1501/2203-103/103/3314/6033/7006

      barva černá 43G

               11,00                  Kus            27.957.00                               307.527,00

2     4000120                              Ergonomická židle SED U S black dot24 bd-1

      Otočné křeslo black dot24 bd-124/431/1101/1501/2203-103/7103-431/103/3314/7007-001 barva černá 43 G

               11,00                  Kus            17.389,00                               191.279,00

Celková cena je tvořena součtem cen jednotlivých plněni (položek) a Činí bez DPH:            498.806,00

Dodací podmínky
dodání po dohodě s pan
Záruky

Výrobky Sedus 60 měsíců po dodáni kromě potahu.
30 let záruka na sedo-liftový píst.

Po skončeni výroby jednotlivých modelů zabezpečuje firma Sedus Stolí AG
dodávky náhradních dílů dalších 10 let.
Uvedená cena je nejvýše přípustná a obsahuje veškeré náklady dodavatele spojené s realizaci předmětu plněni. Cenu (+ případné příslušnou DPH} uhradí
objednatel dodavateli na základě faktury {dále jen "faktura") vystavené dodavatelem do 14 dnú od oboustranného podpisu dodacího listu/poskytnutí
plněni.
Dodavatel - plátce DPH se zavazuje uvádět na fakturách pouze účet zveřejněný správcem daně způsobem um ožňujícím dálkový přistup ve smyslu zákona
č. 235/2304 8b., o daní z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH"), tj. v registru plátců DPH; uvsde-lí dodavatel na faktuře
jiný než takový účet, je objednatel dle svého výhradního uváženi oprávněn uhradit dodavateli cenu buď (i) na účet zveřejněný správcem daně způsobem
um ožňujícím dálkový přístup ve sm yslu zákona o DPH, nebo (II) na účet uvedený na faktuře, a to vše případně s tim, že objednatel je zároveň oprávněn
postupovat dle následující věty; pokud objednatel takto postupuje, zanikne jeho sm luvní závazek zaplatit cenu a částku odpovídající DPH dodavateli.
Objednatel Je oprávněn uhradit za dodavatele D PH ze zdanitelného plněni dle sm luvního vztahu založeného touto objednávkou přím o příslušném u
správci daně ve sm yslu zákona o DPH (tj. na účet správce daně); pokud objednatel takto postupuje, zanikne jeho sm luvní závazek zapíatii částku
odpovídající DPH dodavateli.

Faktura - daňový doklad m usí obsahovat veškeré náležitosti vyžadované zákonem. Nebude-ll faktura obsahovat stanovené náležitosti a/nebo v ni budou
uvedeny nesprávné a/nebo neúplné údaje, je objednatel oprávněn vrátit takovou fakturu dodavateli k doplnění a/nebo úpravě, a to i opakovaně. V takovém
připadá se přeruší běh Ihúty splatnosti a nová Ihúta splatnosti počne běžet okam žikem doručeni řádné doplněné a/nebo upravené faktury objednateli.

Sjednává se. že hude-li dodavatel zasílat nebo využije m ožnosti zasílat faktury (daňové doklady) elektronickou poštou, je povinen je zasílat v PDF formátu
ze své e-mailové adresy na e m ailovou adresu faktury@.cesksttelevize.cz. Za den doručení faktury (daňového dokladu) objednatel» se považuje den
doručení na e-mailovou adresu objednatele, což je Zároveň považováno za souhlas s využitím této formy komunikace.
Sm luvní pokuta za prodlení s dobou dodání (odevzdáni) zboží/s poskytnutím plnění je stanovena ve výši 0,5 %z celkové ceny za každý započatý den
 prodlení. Při nedodržení term ínu splatnosti faktury je dodavatel oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,03 % (slovy; tři setiny procenta)

¿ASO/O03/PRO                               Strana 1 / 2

                                           %             1 :,
o Česká televize                                               Dodavatel:
                                                               S T E C O DATA s.r.o.
        Objednávka                                             Staňkova 932/18
                                                               149 00 Praha 4-Háje
             Číslo objednávky/daturn:
             4500880424/18.03.2019
             Objednávku vytvořil/Telefon/Mobi!:

Celková hodnota bez DPH CZK  498.806,00

z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Dodavatel není oprávněn stanovit jakékoli další sankce vůči objednateli.

Sm luvní strany se dohodly, že práva a povinnosti případné vzniklé z plnění v rám ci předmětu této objednávky (smlouvy), k němuž došlo před nabytím
účinnosti této sm louvy, nahrazuji závazkem vzniklým z této smlouvy. Plněni v rám ci předmětu této sm louvy před účinností této smlouvy se považuje za
plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řidl touto smlouvou.

Pro případ, že jso u ve vyhotovení této sm louvy označeny žlutou barvou určité informace, sm luvní strany prohlašují, že takto ve vzájemné shodě označily
informace, které budou znečitelněny v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru sm luv (dále jen "zákon o registru smluv"). Takto bylo označeno
zejména, nikoli však výlučně, obchodní tajemství, jehož utajeni smluvní strany odpovídajícím způsobem zajišťují. Tuto objednávku je oprávněn postupem
podle zákona o registru sm luv uveřejnit pouze objednatel, a to v době do 30 dnů od jejího uzavření. Nedojde-li v této době k uveřejnění této objednávky ze
strany objednatele, pak je k jejím u uveřejnění postupem podle zákona o registru sm luv oprávněna kterákoli sm luvní strana.

Sm luvní vztah založený touto objednávkou se řidl právním řádem České republiky, 2ejména příslušným i ustanovením i Občanského zákoníku.

Tuto objednávku pokládejte za závaznou a-potvrďte nejpozději do 23.04.2019.
Přijeti nabídky {potvrzení objednávky) s cjópatkem nebo odchylkou se vylučuje!
Splatnost faktury je 14 dnů ode dne dor^čění do ČT.

              J č e sk á te le v iz e            -80-

              Kavčí hory
              Na Hřebenech tl 1132/4

              MO 70 Praha 4

              IČO: O O O řTW B DIČ: C Z 0 0 0 2 7 3 8 3

ZASO/003.PRO                                     Strana 2 / 2