Smlouvy Dotace Platy Úřady Zakázky Sponzoři & firmy PastVina 
❤ Podpořte nás Přihlásit se Registrace

Textová podoba smlouvy Smlouva č. 8557723: Nákup AKU baterií do zdrojové skříně LP 13

Příloha 1955124010049.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud



                        Lázně Bohdaueč                                                                                    Počet listů: 1/2
                                                                                                     Přílohy:

                   OBJEDNÁVKA Č. 1955124010049

     _.                                                       Dodavatel
Odběratel

   Česká republika - Ministerstvo obrany                      Adresa:    Fulgur Battman spol.s.r.o.

   Tychonova 1                                                           Svitavská 39

   160 00 Praha 6- Hradčany                                              614 00 Brno   DTČ: CZ63486229
   IČ: 60162694 Dít.: CZ60162694                                         IČ: 63486229

   lan.iemcei Vojenské zařízení 5512                          Bank.s
                   Na Lužci                                   Číslo úč
                   533 4 I Lázně Bohdaneč
                                                                Vyřizu
   Vyřizuj

I  Faktury zasílejte na adresu: Vojenské zařízení 5512, Na Lužci, 533 41 Lázně Bohdaneč

                                                                                       Cena za Celková cena v
                                                                         Množství jednotku v Kč Kč' (vč etně
                   Název materiálu                                       / MJ

                                                                                       (bez DPH)     DPH)

   Objednáváme u Vás materiál dle výběrového řízení na NENu VZMR Č. N006/19N00004886

   Baterie lihtiová 4S2PMP 174865, napětí 14,8V (max.16,8V),             20 ks         9888,00       239 289,60

   kapacita 9,2Ah: rozměry: 88x 35 x 191 mm

           (dle parametrů uvedených ve VI;)

   Spis.číslo: 12468/2019-551240

                                                                                CELKEM $ DPH         239 289,60

                                .. _
   Sfiguýně,104:tirťiOur oplatebni pOilminky

   Smluvní strany se řídí zákonem č.89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění.
   Účel objednávky: zabezpečení oprav zdrojových skříní LP13 (chemický průlouník CHP5) pro VZ 551240 Lázně Bohdaneč.
   Předmět objednávky: závazek dodavatele dodat zboží a závazek odběratele zboží převzít a zaplatit dohodnutou cenu.
   Cena: smluvní cena je sjednána dohodou smluvních stran jako cena konečná, zahrnující všechny náklady dodavatele související s dodáním
   zboží do místa pinění. Součástí smluvní ceny jsou zejména náklady související s dopravou zboží do místa pinění (poštovné, balné, apod.),

   náklady na vykládku a manipulaci se zbožím.

   Místo pinění: areál Vojenského zařízeni 5512 Lázně Bohdaneč, Na Lužci, Lázně I3ohdaneč.
   Dodací podmínky: dodavatel se zavazuje dodat společné se zbožím veškeré související doklady (např. k provozu, údržbě, obsluze, skladování,
   manipulaci, přepravě, nebo bezpečnostní listy od pořizovaného materiálu, atd.). Doklady budou dodány v písemném vyhotovení v českém

   jazyce.

   Platební a fakturačuí podmínky: fakturace proběhne po spinění dodávky do 14 dnů bez možnosti zálohově platby se snlatností 30 dnů ode
   dne doručení odběrateli. Úhradou smluvní ceny se rozumí odepsání fakturované částky z účtu rezortu MO ve prospěch účtu dodavatele. Faktura
   bude obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Dále musí faktura obsahovat tyto
   údaje - číslo objednávky, podle které se uskutečňuje pinění, název odběratele, přejímajícího útvaru, údaj dodavatele o zápisu do obchodního
   rejstříku vč. oddílu a vložky, nebo o zápisu do jiného veřejného rejstříku nebo jiné evidence. Daňový doklad - fakturu s dodadm listem,
   potvrzený dodavatelem zboží zašlete ve dvojím vyhotovení na adresu: Vojenské zařízení 5512, Na Lužci, 533 41 Lázně Bohdaneč. Faktura
   vystavená v rozporu s touto objednávkou bude odběratelem vrácena. Oprávněným vrácením faktury končí běh lhůty

   její platnosti, nově doručená faktura bude mít novou 30 denní lhůtu splatnosti. Pokud budou u dodavatele zdanitelného pinění shledány důvody
   k napinění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude
   Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy postupoval zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.
                                                      List: 2/2

Přechod vlastnictví a odpovědnost 7,4 škodu: vlastnické právo ke zboží přechází na odběratele okamžikem předání zboží podpisem
přejímacího dokladu. Tímto okamžikem přechází ‚nebezpečí škody na zboží z dodavatele na odběratele.

Záruční doba a reklamace: záruční doba činí 24 mčsíců ode dne převzetí zboží odběratelem. Odběratel uplatní právo z odpovědnosti
dodavatele za vady zboží a záruky za jakost zboží písemným ohlášením na adrese dodavatele pro doručováni.
Doba vyřízení reklamace - IQ dni, náklady spojené s reklamaci nese dodavatel. V případě nedodržení sjednaného termínu odstranění
reklamované vady činí smluvní pokuta 0,2% hodnoty utvrzovaného závazku za každý započatý den.

Vady: je-li dodáno zboží s vadami, je dodavatel povinen dodat náhradní zboží za zboží vadné, provést opravu zboží u opravitelného zboží.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení: dodavatel zaplatí odběrateli v případě prodlení s dodáním zboží smluvní pokutu ve výši 0,3 Ve hodnoty
utvrzovaného závazku za každý započatý den prodlení, a to až do úpiného spinění závazku nebo do zániku smluvního vztahu maximálně však
30% z celkové ceny zboží. V případě odstoupení od smlouvy pro podstatné porušení smluvních podmínek činí smluvní pokuta 5 000,- Kč.
Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování. Odběratel zaplatí dodavateli za prodlení s úhradou faktury úrok z
prodlení za každý započatý den prodlení ve výši dle ustanovení *1970 občanského zákoníku a prováděcího nařízeni vlády.

Zvláštní ujednánf: vztahy mezi dodavatelem a odběratelem se řídí právním řádem ČR.

Zánik objednávky: objednávka zaniká spiněním závazku, odstoupením pro podstatné porušení smluvních podmínek z důvodu nedodrženi doby
pinění o více jak 10 dni, sjednaného množství, jakosti nebo druhu zboží, neodstraněním vad zboží ve sjednané době o více jak 10 dní.

Tato objednávka nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran. V případě ceny vyšší než 50 000 Kč bez DNI
   nabývá účinnosti dnem uveřejnění této objednávky v Reuistru smluv dle zákona č.340/2015 Sb.,zákon o reůistru smluv.

Bankovní spojení:         ČNB                 Termín pinění: do 22.11.2019 po účinnosti smlouvy
                                                                                        - objednávky
Číslo účtu:               404881/0710
                                              Doprava: zajisti dodavatel
Počet vyhotovených faktur: 2
                                              - Potvrzení Objednávky do 3 prac dnů od jejího doručení
Schválení objednávk                    asím.
                                              Se zněním objednávky a podmínkami platby souhlasím.
Se zněním objednávky a

Za odběratele:     podpl               čas    Za do

Razítko a podpis:                             Razítk
                                              Datum
Datum: 21 -03- 20

                                                      FULGUR BATTMAP1. spol. s r.o.

                                                         Svitavská 39. Brno 614 00
                                                                 FUČ: CZ63486229

                                                              TFI • -4-420 548 197 108

                                                      Cf.) 1•AX: 1-4Gu ..;/.3 i a/ co