Smlouvy Dotace Platy Úřady Zakázky ▶ PastVina
❤ Podpořte nás Přihlásit se Registrace

Textová podoba smlouvy Smlouva č. 871357: V-58-16 pronájem nakladče uhlí

Příloha ov3464_2016.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


                        OBJEDNÁVKA č.                        OV-3464/2016                    Strana

                                                     (SMLOUVA)                      Středisko: 970                  č. 1

                                               Zhotovitel (Prodávající):                      Zakázka: 9704030300
                                                     KRASPO, spol. s r.o.
Objednatel (Kupující):
Armádní Servisní, příspěvková                  Sídlo :
organizace                                           Hybešova 259/21
Podbabská 1589/1                                     602 00 Brno-střed
160 00 Praha 6

IČ: 60460580
DIČ: CZ60460580

Zasílací adresa:

Dobrovského 2549/27, 612 00 Brno

Banka:  ČNB Praha                              IČ: 60725281                         DIČ:            CZ60725281

Číslo účtu: 30523881/0710                      Datum vystavení dokladu: 14.12.2016                     Částka
                                                                                                            DPH
Organizace zapsaná v OR MS v Praze, vložka Pr  Termín plnění: Místo plnění:
oddíl 1342 byla zřízena rozhodnutím ministra   od: 01.01.2017 kas. Prostějov
obrany Zřizovací listinou č.j. 317/10-74/43
ze dne 9. srpna 1994, v platném znění.         do: 31.05.2017

Předmět objednávky (dílo, zboží)               Množství / j.  Cena za jedn. Cena celkem Sazba                         Cena
                                                                                                                    celkem
                                                                      v Kč bez DPH  bez DPH DPH

Objednáváme u Vás pronájem nakladače- prac. stroje vč.PHM, úprava skládky dle ČSN 441315 a zauhlování kotelny.
Zajištění práce manipul. technikou ( obj. lžíce nad 0,5m3), figurování paliva HU oř2 na skládce

dle ČSN 441315 a zauhlování CK 032 vč. obsluhy nahladače 8 hod.den.

Cena celkem:                                                                        190 000,00 21%       39 900,00  229 900,00
Fakturace proběhne dle skutečnosti. Požadujeme doložit výkazy práce.

                                                                      Bez DPH       Částky v Kč                     Celkem
                                                                                               DPH

                  základní sazba               21 %                   190 000,00              39 900,00             229 900,00

                  Celkem                                              190 000,00              39 900,00             229 900,00

                  Zaokrouhlení                                                                                                0,00
                                                                                                                    229 900,00
                  Částka k úhradě                             dvěstědvacetdevěttisícdevětset

                  Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel                                                            Potvrzení objednávky

           Kontaktní osoba : Jaroslav Valný                           Potvrzuje :
                            Tel. : 602 550 176 , 973 452 962                 Tel. :
                            Fax : 973 452 962
                                                                               Potvrzení objednávky bezodkladně
                        E-mail : jaroslav.valny@as-po.cz                       zašlete na e-mailovou adresu:
                   Vystavil(a) : Andrea Šmídová v.r.                           rita.cendelinova@as-po.cz

Tento doklad má pokračování na stránce č. 2
Objednatel:                             OBJEDNÁVKA č.                       OV-3464/2016              Strana

Armádní Servisní, příspěvková organi          (SMLOUVA)                     Středisko: 970            č. 2

Zhotovitel:                                                                 Zakázka: 9704030300

KRASPO, spol. s r.o.

Schválil                                správce rozpočtu :
příkazce operace :                      Jana Rosičková v.r., dne 20.12.2016
Ing. Martin Lehký v.r., dne 16.12.2016

Objednávka nabývá platnosti dnem potvrzení oběma stranami
            a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv

v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.

                                              Společná ujednání

Zhotovitel je povinen vrátit objednateli potvrzenou objednávku do 14 dní ode dne jejího doručení. Pokud potvrzená objednávka
nebude doručena objednateli v tomto termínu, strany jí nejsou dále vázány. Zhotovitel je povinen provádět veškeré práce na vlastní
náklad a nebezpečí s maximální pečlivostí, v souladu se závaznými předpisy a normami, které se na prováděné plnění vztahují a
předat je objednateli v dohodnutém termínu a kvalitě. V případě uplatnění reklamace předmětu plnění zajistí zhotovitel ihned nápravu
na svůj náklad. Záruční doba se řídí platnými právními předpisy a začíná běžet okamžikem převzetí předmětu plnění objednatelem.
Objednatel má právo v případě nesplnění termínu plnění vyfakturovat zhotoviteli penále z končené ceny předmětu plnění, a to ve výši
0,1% za každý den prodlení.

                                              Platební podmínky

Na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací zhotovitel vystaví objednateli daňový doklad (dále jen „faktura“).
DPH bude účtována v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Splatnost faktury činí 21 dnů ode dne jejího doručení (vždy
originál faktury + 1 kopie, včetně objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací a použitého materiálu a dalších dokladů
nutných k převzetí a užívání díla, např. atesty, prohlášení o shodě, revizní zprávy, záruční listy). Objednatel je oprávněn zhotoviteli vrátit
fakturu, která neobsahuje zákonné náležitosti a výše uvedené přílohy.

                           NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE VÝŠE UVEDENÉ ČÍSLO OBJEDNÁVKY !

Telefon:973204091                              Vystaveno v systému ABRAGen  WWW: http://www.as-po.cz

                                        Fax: 973204092