Smlouvy Dotace Platy Úřady Zakázky ▶ PastVina
❤ Podpořte nás Přihlásit se Registrace

Textová podoba smlouvy Smlouva č. 9037415: UNICAR,spol.s.r.o.-oprava automob.

Příloha UNICAR,spol.s.r.o.- obj.č....801.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


                        .",;'":' Lf'-i"'" "

                     OB EDNÁVKA Č. 3500126801

                                   Krajské ředitelsíví policie MoravskQ$lezkého kraje

Ke smlouvě č.j.: \JYSOUTĚZENĹVNEN

prodávající:                                                       Adresa dodávky:
UNICAR s.r.o.                                                      Krajské ředitelství policie
Vítkovická 36                                                      Moravskoslezského kraje
701 18 OSTRAVA 1                                                   30. dubna 1682/24
                                                                   728 99 Moravská Ostrava

Kupující:                                                          Vyřizuje :
Česká republika                                                    Telefon :
Krajské ředitelství policie                                        Mob.tel :
Moravskoslezského kraje                                            Fax          :
30. dubna 1682/24                                                  E-mail :
728 99 Moravská Ostrava                                            Fakturace na adresu :
                                                                   Krajské ředitelství policie
lČ: 75151502 DIČ:                                                  Moravskoslezkého kraje

                     : Česká národní banka                         30.dubna 24
                     : Ostrava                                     728 99 Moravská Ostrava
Bankovní spoj.       : 0710                                        ZRůsob úhrady : převodním příkazem
Útvar-pobočka        : 28933881                                    Úctujte             : fakturou
Kód banky            : 75151502
Číslo účtu                                                         Způsob dopravy : dle dohody
Naše lČ
                                                                   Datum tisku         : 11.07.2018

ŠKODA OCTAVIA        OznačenI//Typ          Cena za jednotku                           Hodnota netto
                         Jednotka
Pol, Nomenklatura
    Objedn.množ

001                  Oprava SDP po ON 8.9.018                                                                                                                                                                                                       Z
                1    jedn.výk.              665,50                                                                                                                                                                                                  Ž

                                                                                                                                                                                                                                                    É

                                                                                                     665,50

Typ přiřazeni účtu: X 531100 15705 517108 000010366047 0700315669

Cena je stanovena za 1 Nh práce vč.DPH dle podmínek vysoutěžených                                                                     l

V NEN.                                                                                                                                ,l

                                                                                                                                      :j

Počet příloh         : -O-          Termín dodání:                                         Den 31.07.2018                             :j
                                    Celková cena s DPH:
                                                                                                                                      i
                                                                                                                                      ::
Počet položek zboží  : 01                                                                            665,50 CZK                       ii
                                                                                                                                      j

                                                                                                                                      'i

                                                                                                                                      !1
Objednávka Č.:3500126801  Strana:2

OV HS
Platba po dodáni, splatnost faktury je 21 dnů ode dne jejího doručení
kupujíchnu.                                               .--" '"" "' ,
Na fakturu a dodací list uved'te číslo naší objednávky!.

Ostrava dne 11.07.2018
                                                                                                ský