Smlouvy Dotace Platy Úřady Zakázky ▶ PastVina
❤ Podpořte nás Přihlásit se Registrace

Textová podoba smlouvy Smlouva č. 9068427: Objednávka 15090166 - hutní materiál

Příloha po15090166.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


                        Plátce:         1                                                                                NÁKUPNÍ OBJEDNÁVKA 15090166

   VOP VDuOk,eClsZká,S1.,0.2                                  Číslo nákupní objednávky: 15090166

   _ cz                   742 42 Šenov u Nov. jičína

                          czech republic

                        lČ: 00000493
                      DIČ: CZ00000493

   Banka:                 UniCredit Bank Czech
   Bankovní účet:         0000005540150520/2700
   Swift Code:             BACXCZPPXXX

   Příjemce:       1                                          Dodavatel: 56851 1

   VOP CZ, s.p.                                                 SCHMOLZ + BICKENBACH s.r.o.
                                                                U Borovin 219
   Dukelská 102                                                 27203 Kladno - Dubí
                                                                CZECH REPUBLIC
   742 42 šenov u Nov. jičína
                                                                                                  lČ: 25068903
   CZECH REPUBLIC                                                                              DIČ: CZ25068903

              lČ:     00000493

              DIČ: CZ00000493

                                                              Datum objednání:  29.04.2019

Na dodacích listech a na daňových dokladech (fakturách) vždy uvádějte jméno našeho referenta nákupu, číslo objednávky a číslo položky v
objednávce.

    W

žádáme Vás o zpětné potvrzeni objednávky do 3 dnů. Na dodacích listech uvádějte cenu zboží. Dodaný materiál musí být označen v souladu s
ISO 9001.
Dodavatel se zavazuje v případě pozdního plněni nebo nekvalitní dodávky uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0.5% z ceny nedodaného
zboží za každý den prodlení. Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na připadnou náhradu škody, kterou lze vymáhat vedle

smluvní pokuty samostatně v plné výši. Pokud není v KS uvedeno jinak, kupující akceptuje pouze jednorázové celkové plněni dodávky zboží
dle terminu. V případě nesplněni celého množství dle NO vám částečná dodávka nebude proplacena.
Záruční podmínky.' Pokud není specifikováno jinak v KS, tak prodávající poskytuje Kupujícímu záruku na zboží v délce 24 měsíců.
Platba.' FAKTURA MUSÍ MÍT UVEDENO ČÍSLO NÁKUPNÍ OBJEDNÁVKY,J/NAK BUDE VRÁCENA DODAVATELI K DOPLNĚNI" ČÍSLA NO,

odesílejte až po naplněni celého množství.
Daňový dok/ad/fakturu vystavte nej>ozášji ve lhůtě dle §28 odst.4 zákona číslo 235/2004, o DPH, v platném znění (do 15 dnů) a doručte do sídla
našeho podniku v listinné podobě nebo v elektronické podobě na adresu fakturace@vop.cz.

K dodanému materiálu požadujeme ATEST dle EN 10204/3.1

Dodávky hutního materiálu do VOP CZ jsou možné pouze v pracovní dny, pondělí-čtvrtek v čase 6.'30-14.'00. Páteční dodávky jsou možné pouze po
předchozí dohodě s oddělením nákupu.
Dodávky ostatního materiálu jsou možné pouze v pracovní době pondělí-pátek v čase 6.'30-14.'30.

Pol Položka                                           Termín  Množství  MJ      jedn. náklady                   Náklady celkem

1           132111037600                                      55,0 KG

            S235JR /EN10058 PLO 30 20 60

2           132111037700                                      30,0 KG

            S235JR"N/EN10058 PLO 35 5 60

3           132111039800                                      72,0 KG

            S355J2 /EN10058 PLO 80 8 600
Strana:              2l2                                                   NÁKUPNÍ OBJEDNÁVKA                15090166
   Pol   Položka
                                                    Termín  Množství   MJ  Jedn. n                        U
   4     132111051500
          S235JR"N/EN10058 PLO 40 15 6                           60,0  KG

5        132111068700                                       120,0 KG

         S355J2"N/EN10058 PLO 40 8 60

6        132111080400                                       1.500,0 KG

         S355J2 /EN10058 PLO 60 20 600

7        132111080900                                       1.000,0 KG

         S355J2"N/EN10058 PLO 80 60 6

8        132111084700                                       1.800,0 KG

         S355J2"N/EN10058 PLO 100 70

9        132111088100                                       7.944,0 KG

         S235JR"N/DIN59200 PLO 300 40

10 133111032800                                             1.342,0 KG
         S355J2"N/EN10058 PLO 70 50 4

REKAPITULACE DANÍ                                     Tř.    Sazba         Základ daně    Částka daně        Měn
DPH                                                 ZPZ     21,00%             11.185,34        2.348,93     EUR

Celkem za položky                                                                                                   EUR
Celková daň                                                                                                  11.185,34

CELKEM                                                                                                        2.348,93

Zapsán v OR u KS Ostrava.' oddíl A XIV, vložka 150                                        EUR                13.534,27