Smlouvy Dotace Platy Úřady Zakázky ▶ PastVina
❤ Podpořte nás Přihlásit se Registrace

Textová podoba smlouvy Smlouva č. 9094367: Běžná - služby: Projektová dokumentace pro provádění stavby na akci

Příloha Objednávka 702 FirstPower anonym.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud



                        STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST
                         Radniční č. p. 1/2, 434 69 MOST

                              http://www.mesto-most.cz
                         IČ: 00266094 DIČ: CZ00266094

BANKOVNÍ SPOJENÍ: XXXX                  V MOSTĚ DNE:06.05.2019
ČÍSLO ÚČTU: XXXX                        VYŘIZUJE: XXXX
                                        TELEFON: XXXX
                                        E-MAIL: XXXX

                        OBJEDNÁVKA ČÍSLO: 702/OI/2019

DODAVATEL: FirstPower, a.s., Koněvova č.p. 141, 130 00 Praha 3

IČ:  28386191                           DIČ: CZ28386191

Statutární město Most u Vás objednává:

Projektová dokumentace pro provádění stavby na akci: MP Most - centrální UPS a motorgenerátor UPS.

Dodávka určená pro: Magistrát města Mostu
Lhůta dodání: do 31.05.2019
Místo dodání: Most
Předpokládaná cena bez DPH: 54 450,00 Kč
Předpokládaná cena vč. DPH: 65 884,50 Kč
Podléhá srážkové dani: ne

Smluvní podmínky objednávky:

1) Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato objednávka byla vedena v evidenci vedené statutárním
    městem Most, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
    znění pozdějších předpisů.

2) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství
    a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., a ke zveřejnění bez stanovení
    jakýchkoliv dalších podmínek.

3) Smluvní vztah se řídí občanským zákoníkem.

4) Dodavatel se zavazuje, že v případě nesplnění termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši denně
    0,5% z ceny dodávky bez DPH za každý započatý den prodlení. Smluvní pokutu může objednatel
    zhotoviteli (dodavateli) odečíst z fakturované částky.

5) Dodávka bude realizována ve věcném plnění, lhůtě, ceně, při dodržení předpisů bezpečnosti práce a za
    dalších podmínek uvedených v objednávce.

6) Nebude-li z textu faktury zřejmý předmět a rozsah dodávky, bude k faktuře doložen rozpis uskutečněné
    dodávky (např. formou dodacího listu), u provedených prací či služeb bude práce předána předávacím
    protokolem objednatele. Změny v objednávce vč. termínu plnění lze provést pouze změnovým listem
    objednatele, který má oprávnění podepisovat do výše 100 000 Kč vedoucí odboru investic

7) Objednatel si vyhrazuje právo proplatit fakturu 30 dnů ode dne doručení, pokud bude obsahovat veškeré
    náležitosti.

8) Neodstraní-li dodavatel vady v přiměřené době, určené objednatelem, je objednatel oprávněn odstranit vady
    na náklady zhotovitele.

9) Smluvní pokuta za prodlení s odstraňováním vad činí částku rovnající se 0,5 % z ceny plnění, za každý den
    prodlení s odstraňováním vad.
10) Záruční doba na věcné plnění se sjednává na 24 měsíců.
11) V případě, že objednávka splňuje podmínky dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých

    smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zveřejní tuto objednávku objednatel.
12) Faktury je možné zasílat i v elektronické formě na adresu: faktury@mesto-most.cz

13) Při nakládání s osobními údaji se smluvní strany řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)
    2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a
    o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

JEDNO POTVRZENÉ VYHOTOVENÍ OBJEDNÁVKY VRAŤTE OBRATEM ZPĚT.
NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE ČÍSLO NAŠÍ OBJEDNÁVKY.

Platba za dodávku bude připsána na veřejný účet dodavatele uvedený v Registru plátců DPH (povinnost
objednatele zaplatit DPH se považuje za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet).
Smluvní strany se dohodly pro případ, že by se dodavatel stal nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), že odběratel zaplatí základ daně
z faktury na veřejný účet dodavatele a DPH zaplatí přímo na účet správce daně

                                       pro hlavní město Prahu 80039-77628031/0710
pod variabilním symbolem XXXX, konstantní symbol č. XXXX, specifický symbol XXXX (§ 109a zákona o
DPH). Dodavatel ujišťuje objednatele-příjemce, že se jedná o číslo bankovního účtu správce daně, na který
dodavatel platí DPH.
Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem objednávky před podpisem podrobně seznámily, a že tato
odpovídá jejich svobodné vůli. Na důkaz toho připojují své podpisy.

PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

    I. OBJEDNATEL:

             ……………………………………..                                 ……………………………………
                       Mgr. Jan Paparega                                       XXXX
                             primátor
                                                                         správce rozpočtu
Dne: .....................................................
    II. DODAVATEL:                                          .......................................................................
                                                            RAZÍTKO A PODPIS OPRÁVNĚNÉHO
Dne: .....................................................
                                                                ZÁSTUPCE DODAVATELE: