Smlouvy Dotace Platy Úřady Zakázky ▶ PastVina
❤ Podpořte nás Přihlásit se Registrace

Textová podoba smlouvy Smlouva č. 950729: HAVÁRIE - oprava potrubí

Příloha ov3479_2016.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


                        OBJEDNÁVKA č.                                        OV-3479/2016          Strana

                                                     (SMLOUVA)                                      Středisko: 983        č. 1

                                               Zhotovitel (Prodávající):                            Zakázka: 9831010200
                                                     IMOS group s.r.o.
Objednatel (Kupující):
Armádní Servisní, příspěvková                  Sídlo :
organizace                                           Na Kampě 515/8
Podbabská 1589/1                                     118 00 Praha 1
160 00 Praha 6

IČ: 60460580
DIČ: CZ60460580

Zasílací adresa:
Křižíkova 2, 772 00 Olomouc

Banka:       ČNB Praha                         IČ: 27756971                                         DIČ:  CZ27756971

Číslo účtu: 30523881/0710                      Datum vystavení dokladu: 15.12.2016
                                               Termín plnění: Místo plnění:
Organizace zapsaná v OR MS v Praze, vložka Pr  od: 15.12.2016 VVP Libavá
oddíl 1342 byla zřízena rozhodnutím ministra   do: 31.12.2016
obrany Zřizovací listinou č.j. 317/10-74/43
ze dne 9. srpna 1994, v platném znění.

Předmět objednávky (dílo, zboží)               Množství / j.  Cena za jedn. Cena celkem Sazba                  Částka       Cena
                                                                                                                   DPH    celkem
                                                              v Kč bez DPH              bez DPH DPH

Havarijní oprava potrubí mezi zdrojem pitné vody a úpravnou Velká Střelná, dle rozpočtu v příloze.
Fakturace na základě skutečně provedených prací a potvrzeného předávacího protokolu.

Předmětem je i likvidace vzhiklého odpadu - původcem odpadu je zhotovitel.

Cena celkem                                                                             386 734,00 21%         81 214,14  467 948,14

                                                                            Bez DPH     Částky v Kč                       Celkem
                                                                                                   DPH

             základní sazba                    21 %                         386 734,00              81 214,14             467 948,14

             Celkem                                                         386 734,00              81 214,14             467 948,14

             Zaokrouhlení                                                                                                           0,00
                                                                                                                          467 948,14
             Částka k úhradě                                  čtyřistašedesátsedmtisícdevětsetčtyřicetos

             Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel                                                                  Potvrzení objednávky
           Kontaktní osoba : Bc. Jiří Moravec
                            Tel. : 602 279 475 , 973 405 002                Potvrzuje :
                            Fax :                                                  Tel. :
                        E-mail : jiri.moravec@as-po.cz
                   Vystavil(a) : Elena Nečasová v.r.                                 Potvrzení objednávky bezodkladně
                                                                                     zašlete na e-mailovou adresu:
                                                                                     rita.cendelinova@as-po.cz

Tento doklad má pokračování na stránce č. 2
Objednatel:                             OBJEDNÁVKA č.                       OV-3479/2016              Strana

Armádní Servisní, příspěvková organi          (SMLOUVA)                     Středisko: 983            č. 2

Zhotovitel:                                                                 Zakázka: 9831010200

IMOS group s.r.o.

Schválil                                správce rozpočtu :
příkazce operace :                      Rita Cendelínová v.r., dne 20.12.2016
Ing. Martin Lehký v.r., dne 16.12.2016

Objednávka nabývá platnosti dnem potvrzení oběma stranami
            a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv

v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.

                                              Společná ujednání

Zhotovitel je povinen vrátit objednateli potvrzenou objednávku do 14 dní ode dne jejího doručení. Pokud potvrzená objednávka
nebude doručena objednateli v tomto termínu, strany jí nejsou dále vázány. Zhotovitel je povinen provádět veškeré práce na vlastní
náklad a nebezpečí s maximální pečlivostí, v souladu se závaznými předpisy a normami, které se na prováděné plnění vztahují a
předat je objednateli v dohodnutém termínu a kvalitě. V případě uplatnění reklamace předmětu plnění zajistí zhotovitel ihned nápravu
na svůj náklad. Záruční doba se řídí platnými právními předpisy a začíná běžet okamžikem převzetí předmětu plnění objednatelem.
Objednatel má právo v případě nesplnění termínu plnění vyfakturovat zhotoviteli penále z končené ceny předmětu plnění, a to ve výši
0,1% za každý den prodlení.

                                              Platební podmínky

Na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací zhotovitel vystaví objednateli daňový doklad (dále jen „faktura“).
DPH bude účtována v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Splatnost faktury činí 21 dnů ode dne jejího doručení (vždy
originál faktury + 1 kopie, včetně objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací a použitého materiálu a dalších dokladů
nutných k převzetí a užívání díla, např. atesty, prohlášení o shodě, revizní zprávy, záruční listy). Objednatel je oprávněn zhotoviteli vrátit
fakturu, která neobsahuje zákonné náležitosti a výše uvedené přílohy.

                           NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE VÝŠE UVEDENÉ ČÍSLO OBJEDNÁVKY !

Telefon:973204091                              Vystaveno v systému ABRAGen  WWW: http://www.as-po.cz

                                        Fax: 973204092