Smlouvy Dotace Platy Úřady Zakázky Sponzoři & firmy PastVina 
❤ Podpořte nás Přihlásit se Registrace

Textová podoba smlouvy Smlouva č. 9698059: Dodatek č. 3 - zvýšení záloh za služby

Příloha DOFRA - dodatek c. 3.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud



                        D O D A T E K c. 3

ke Smlouvě      zajišťování služeb ł! rozúčtování dodávek energu

V souvislosti si užíváním pronajatých prostor sloužících podnikání

                                      ze dne 1.11.2014v ve znění Dndalku č.1 'u dne 20.12.2016.
                                                                          ve znění Dodalku č. 2 u: dne 18.12.2018

                                             Smluvní

                                                                     strany

1. Objednalcl:  Česká prű myslová zdravotní poj išťovna                             Vítkovice
                se sídlem: Jeremenkova 161/1 l, 703 00 Ostrava
a
                                  476 72 234
2. Dodavatel:
                ICQ:

                DIC: není plátcem DPH
                zastoupená: JUDr. Petrem Vaňkem PhD., generálním ředitelem
                zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě. oddíl
                AXIV, vložka 545
                banka: ČNB, pobočka Ostrava

                5:11.:

                fakturační adresa:

                dá/ejen „ objet/note!“ na stranějcdné

                DOFRA, s.r,0.

                        sídlem  Rožnnvská 241,  744 01  Frenšlát pod                Radhoštěm

                se

                                 465 77 998

                ICQ:

                DIC: CZ465 77998

                zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě
                oddíl C, vložka 3414

                jednající jednalelem panem JUDr. Staníslavetn Janákem
                banka: MONETA Money Bank. as

                číslo účtu-

                tel.:

                dálejerr „dodavatel “ mi strane' druhé

                                             Preambule

1) Objednatel a dodavatel uzavřeli Smlouvu o zajišťování služeb :r rozdělování dodávek energií

v souvislostí   užíváním  pronajatých                                 sloužících  podnikání Zc dnc 01.11.2014 (dále jen
                                             prostor

„Smlouva“), jejímž předmětem je závazek dodavatele. že bude pro objednatele vykonávat a

zajišťovat dodávky energií (formou jejich rozdělování) n služeb souvisej ících s náj mem prostom

sloužícílto podnikání. které objednatel užívá na základě Smlouvy o nájmu prostom sloužícího

podnikání ze dne 01.1 1.2014, ve znění pozdějších dodatku, uzavřené s panem lng. Karlem

Dobešem jakožto pronaj ímatelem  (dále jen   ..Sm/aura  0                    nájmu                                slmlžícíha  padnikání'“),
                                                                                    prostoru

2) S ohledem na nově vybudované klimatizační jednotky se společným clektroměreín umístěné na
         půdě budovy č.p. 240 \C Frenštátě pod Radhoštěm. ul, Rožnovská 240, vc které Sc nachází
         předmět nájmu užívany' objednatelem dlc Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání. se
         smluvní strany tímto dodatkem č. 3 (dále jen ..Dodatek") dohodly na zvýšení záloh za elektřinu
         v poměru počtu klimatizačních jednotek, ktere' obj ednatel užívá v souvislostí s uzavřenou
         Smlouvou o nájmu prostoru sloužícílto podnikání.
1) Smlutní strany se dohodly na změně Smlouvy v rozsahu vyplývaj ícím o tohoto Dodatku

           následovně:

2) Článek Ill, dosavadní znění se ruší u nahrazuje se nově takto:

                                                                           Článek 1114
                 Odměna dodavatele bu úhrada nutných nákladů dodavatele

1.  Objednalcl   se zavazuje  zaplatit dodavateli  na  dodávky  rozúčtovany'clt                          dle  Článku  ll,  odst.

                                                                                 energií

    písm. a) teto smlouvy, které budou objednatelí následně vyúčtoványi měsíčně následující zálohy:

    elektřina                                                                                                         47K Kč
                                                                                                                           10 Kč
    voda a ndvádění odpadních vod
    vytápění                                                                                                          600 Kč
    společná příprava teplé vody                                                                                           10 Kč

    Celkem bez DPH                                                                                                    298 Kč

    Takto dohodnuté zálohy ve výši 1 298 Kč (slovy: jedentisícdvčstčdcvadesátosmkoruněeských) +

    DPH v zákonem stanovené výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, jsou splatíte' v ídy

    k páte'mu (5-) dní v kalendářním měsíci. m to na základě platebního kalendáře       daňového dokladu.,

    který je nedílnou součásti této smlouvy, přičemž obj ednatel se zavazuje je bezltotovostně převádět

    na účet dodavatele vedeny u MONETA Money Bank, 3.5.. pobočka Frenštát pod Radhoštěm.

    číslo účtu:                   přičemž dohodnuté záloh) se považují za uhrazeué okamžikem jejich

    připsání na tento účet. Za den uskutečnění zdanitelného plnění smluvní strany pokládají první den

    dane'ho kalendářního měsíce.

    Dodavatel. s přihlédnutím k zaplaceny'm záloham, provádí pravidelné vyúčtování energií dodaných
    objednatelí za zúčtovaeí období, kdy zúčtovacím obdobím se rozum í obdobi od 01017 do 3112
    daného kalendářního roku. zl (O ke dni zdanitelného plnění. kdy dnem 7danitelne'ho plnění bude
    datum zjištění částky určené k m7učtnvání (tj. převzetí příslušného vyúčtování ze strany
    dodavatelů elektrické energie a vody. převzetí rozúčtot ám' vytápění od dodavatele odečítací a
    rozdělovací služby). přičemž dodavatel vystaví a doručí objednaleli vyúčtování fakturu

       náležitostmi daňového dokladu a připadne' další obchodní listiny s tím spojené. a 10 vše ve lhůtě

    stanovené Zákonem,

    Přeplatek nebo nedoplalek dle vyúčtování je splatny' do třicctí (30) dnů ode dne vystavení příslušné
    faktury. Nedoplatek je splatný na ítčct dodavatele. Přeplatek je splatný mi účet objednatele.
    Objednatcl a dodavatel se mohou dohodnout, že případný přeplatek bude použit na úhradu záloh
    pro následující období Či k úhradejíny'ch pohledávek.

    Pokud příslušné vy'še uvedené úhrady z vyúčtování dle faktury nebudou obj ednatelem ultrazeny
    řádné a včas. pak je dodavatel oprávněn vyúčtovat objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši
    0.1 “/0 z dlužné částky Za každý den prodlení.

2. Obj ednatel se zavazuje zaplatit dodavateli za činnost prováděnou dle článku ll. odst.                     písm. b) této

    smlouvy čtvrtletně finanční Čáslku za poskytované služby ve výši 7 128 Kč (slovy:

    sedmtisícjednnstodvacetusmkorunčcských) + DPH v zákonem stanovené výši platné ke dni
    uskutečnění zdanitelného plnění, která od povíd á třem níže uvedeným měsíčním paušálnč

    dohodnutým částkám, s tím. Že bude účtováno k prvnímu (l.) dni příslušného kalendářního

    měsíce (ledenv duben, červenec, říjen), přičemž za den uskutečnění zdanitelného plnění smluvní

    strany pokládají první den daného kalendářního měsíce.

                                                                                                                                  2
     V případě uzav ření této smlouvy v průběhu kalendářního měsíce je první zdanitelne' plnění prvn ím
     dnem účinnosti smlouvy u Částka za příslušný měsíc se vypočle jako poměmá část s přesností na
     dny. Další měsíce sejíž potom řídí větou první dle tohoto odstavce.

     Takto dohodnulá I'manční Čáslka sestává z následujících paušálně dohodnutých měsíčních částek
     dlejednollívých činností zaj išt'ovaných dodavatelem. s přihlédnulím k rozsahu ,f cenovým relacím
    jednotlivých částí poskytovaných služeb:

    pravidelný úklid společných prostor.                                                             445 Kč
    \'Četně mytí oken v těchto společných prostorách                                                 928 Kč
    pravidelný úklid vlastních, tedy pronajatých prostor                                             173 Kč
    opravy 'tv údržbu vlastních prostor                                                              150 Kč
    Opravy 'tv údržbu společných prostor                                                              l70 Kč
    zajištění provozu výtahu
    zajištění provozu elektronického zabezpečovacího systému                                                 0 Kč
    zajištění odvodu srážkovýc h vod                                                                     34 Kč
    mjištění odvozu a likvidace od pad u                                                                 73 Kč
    zajištění správy. včetně mjištění příslušnými právní mí předpisy
    stanovených revizí. prohlídek a dalších úkonů. eventuálně dalších služeb                        403 Kč
                                                                                               2 376 Kč
    Celkem bez DPH

    Takto dohodnuté tinanční částka je splatná na základě faktury dodavatele s náležitostmi daňového
    dokladu a obchodní listiny. která bude vystavena nejpozději do patnácteho (15) dne každého
    Čtvrtletí s datem zdanitelného plnění prvního dne daného měsíce.

    Fak1ura dodavatele je splatná do třiceti (30) dnů od Jejiho vystaven í na účet dodavatele

    Takto dohodnuto finanční částka bude mezi účastníky. v případě potřeby změn ccn jednotlivých
    částí poskytované služby. ihned projednávána v návaznosti na skutečně vynaložené náklady

    dodavatele ve vztahu kjednotlivým poskytovaným službám a náslcdně bude případně mezi nimi

    dohodnuta změna výše úhrady, a [O formou dodatku k této smlouvě.  řešením případně vzniklých

    nedoplatků či přeplatkú v důsledku změn skutečně vynaložených nákladů vztahujících se k

    jednotlivým částem poskytované služby.

    Pokud příslušné výše uvedené úhrady nebudou objednatelem uhrazeny řádně li, včas. pak je
    dodavatel oprávněn vyúčtovat odběmte li smlutní úrok z prodlení \e výši Ovl % z dlužné částky za
    každý den prodlení.

                                                II.

l)  Ostatní ujednání původní Smlouvy. ve znění pozdějších dodatkú. timto Dodatkern č, 3 nedotčená.

    zůstávají beze zmčn tl nadále v platností.

2) Tento Dodatek č. 3 se vyltotovuje ve třech vyhotoveních. všechna s platností originálu. přičemž
           dodavatel obdrží dvě vyhotovení a objednatel obdrží jedno vyhotovení tohoto Dodatku č. 3.

3)  Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku v jeho plném rozsah u včetně

    všech příloh \ Registru smluv. Plněním povinnosti uveřejnit tento Dodatek podle zákona

    č. 340/20 l S Sb.. o registru smluv.je pot ěřen objednatel.

4)  Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami lt účinnosti

    dne 01.08.2019 nebo zveřejněním v Registru smluv, podle toho, co naslanc později.

5)  Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku č. 3 ke Smloutě proltlašují 1 svými podpisy potvrzuj í.

    že celému obsahu tohoto Dodatku č. 3 plně porozumělyi že tento Dodatek č. 3 je skutečným

    projevem jejich vůle svobodné. volné 'ii vážné 'ii omylu prosté. že měly reálnou možnost ovlivnit

                                                                                               3
obsah tohoto Dodatku či 3 a obsah tohoto Dodatku č. 3 také ov Iivnilyi že teltlo Dodatek č. 3 nertí
uzavírán v tisni í Č za jinak jednostranně nevýhodných podmínek t' že vychází Z pravdi vých
skutečností známých smluvním stranám ke dni jeho podpisu. Smluvní Strany obsah Dodatku č. 3
společně projednaly. dosáhly o něm úplné shody g text Dodatku č 3 představuje jejich skutečnou
u vážně projevenou vúli. Na důkaz toho k němu při poj uj í sve' podpis).

Ve F renštálé pad Rw/lmtVűm, dne      'U     V (lerm'ű, dm'... 497W?

                                  03/7le Í?  Za objednatele:

Za dodavatele:

JUDr.             s.r.o.                                    JUDr. Petr VAN K. PhD.
                                                                        generální ředitel
jednatel spolecn
                                             České průmyslové zdravotni poj išt'ovny

                                                                                                          WII
                                                                                               703 00 Ottrarwvllk/:łnte

                                                                                                                         4