Smlouvy Dotace Platy Úřady Zakázky Sponzoři & firmy PastVina 
❤ Podpořte nás Přihlásit se Registrace

Textová podoba smlouvy Smlouva č. 9751559: Poskytování a zajišťování vyvolávacího systému na měsíc srpen 2019 dle

Příloha OBJ_70 195_19.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud



                        VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE                                            Formulář | F-VFN-080_UI
                                                                                                    Strana 1 z 1 | Verze 1
                    U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2 | IČ: 00064165, DIČ: CZ00064165

                    OBJEDNÁVKA č. 70 195/19

Vyřizuje/Telefon: O. Posoltová/+420 224 959 373      Dodavatel:         POREL Digital Media s.r.o.

Termín plnění: Měsíc srpen 2019                                         Pod Zvonařkou 1746/7,

Záruční doba: Dle smlouvy PO 1675/S/17                                  120 00, Praha 2

Místo plnění:       Objekty objednatele dle smlouvy  IČ:                07777078         DIČ: CZ07777078

                    PO 1675/S/17                     IKČo: ntakt:

Osoba oprávněná k převzetí předmětu plnění (PP):     Tel./e-mail:         420 224 969 376 zdarek@porel.cz

Pan Vojtěch Müller

Tel.: +420 224 969 376 e-mail: vojtech.mueller@vfn.cz
     Z důvodu připravenosti k převzetí PP žádáme o tlf. vyzvání před dodáním v pracovní době, tj. v pondělí-pátek 7:00-15:30.

Číslo               Předmět plnění                   Cena za MJ bez Sazba              Cena za MJ   Množství  Cena za položku
    položky
                                                          DPH             DPH          s DPH                  včetně DPH

             Poskytování a zajištění provozu vyvolávacího a audio-vizuálního systému od 1. 8. 2019 do 31. 8. 2019 dle podmínek

    smlouvy č. PO 1675/S/17 a dílčích smlouvách (objednávek) č.: (70 318/17; 70 323/17; 70 326/17; 70 327/17; 70
1 328/17; 70 049/18; 70 050/18; 70 051/18; 70 052/18; 70 053/18; 70 059/18; 70 058/18; 70 075/18) , a to vyjma

             cenových podmínek, které jsou upraveny v této objednávce.

Fakturační adresa                                    Cena celkem bez DPH                                      136 528,00 Kč
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Ekonomický úsek - Odbor účetnictví                   Cena celkem s DPH                                        165 198,88 Kč
U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2

Platba po dodání. Na fakturu a dodací list/akceptační protokol uveďte číslo této objednávky. PP je možno dodat ihned po

oboustranném podepsání objednávky. Celková cena uvedená v objednávce je konečná a nejvýše přípustná pro PP dle specifikace v

objednávce. Celkovou cenu lze překročit pouze při prokazatelné změně DPH, a to pouze ve výši shodné s tímto navýšením. Celková cena

zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací PP. Prodávající je povinen, po vzniku práva fakturovat, vystavit a objednateli předat fakturu ve

dvojím vyhotovení s rozepsáním položek PP přesně dle objednávky a uvedením jejich jednotkových cen. K faktuře bude přiložena kopie

řádně opatřeného dodacího listu/akceptačního protokolu potvrzeného osobou oprávněnou k převzetí/akceptaci PP s uvedením záruční doby

PP – bez tohoto dokladu nelze fakturu proplatit. Vystavená faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu dle

platné právní úpravy. V případě, že faktura nebude obsahovat všechny požadované náležitosti, je oprávněn ji objednatel do15 dnů

prodávajícímu vrátit k opravě a doplnění. Dnem nového doručení faktury začíná běžet nová lhůta splatnosti faktury. Splatnost faktury se

sjednává na 60 dnů ode dne jejího doručení objednateli. V případě prodlení objednatele s úhradou řádně fakturované ceny je prodávající

oprávněn požadovat zaplacení smluvního úroku z prodlení ve výši 0,01 % z nezaplacené částky za každý i započatý den prodlení. Prodávající

je oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení až po uplynutí 30 dnů od sjednané lhůty splatnosti. Objednatel je oprávněn požadovat

zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z celkové kupní ceny bez DPH za každý i započatý den prodlení s dodáním zboží. Faktura může být

zaslána i elektronicky ve formátu PDF nebo ISDOC na adresu faktury@vfn.cz. V případě, že bude faktura zaslána elektronicky, bude dodací list

přiložen v nascanované podobě. Dodavatel bere na vědomí, že dodávané technické nebo programové prostředky nesmí být prostředky, které

jsou zveřejněny na stránkách Národního centra kybernetické bezpečnosti (provozované NÚKIB, https://www.govcert.cz/) a označeny jako

varování nebo hrozba v době uzavření objednávky. Veškeré poskytované služby nesmí být provozované na výše uvedených technických nebo

programových prostředcích označených NÚKIB jako varování nebo hrozba.

Počet listů: -1- Přílohy: 0/0         Poznámka: NS

Objednávku přijímám a souhlasím s podmínkami

Datum:                                               Datum: 25.7.2019

Prodávající:                                         Objednatel:

                                                                               Ing. Vlastimil Černý, MBA

                                                                               náměstek pro informatiku

Razítko:                                             Razítko: