Textová podoba smlouvy Smlouva č. 9759271: Nákup tonerů a spotřebního materiálu

Příloha Objednávka1113A.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


                        Krajská pobočka v Ostravě
                         Zahradní 368/12 | 701 10 Ostrava - Moravská Ostrava | IČ: 72496991

Úřad práce České republiky - Krajská pobočka v Ostravě

Objednávka               Datum:                            Dodavatel
                         29.07.2019
Číslo objednávky:                                           PREMO s.r.o.
                         Telefon:                           Brněnská 474
Kontaktní osoba:         950 143 626                        Staré Město, 686 03
ing. Zuzana Golasowská                                      IČ: 26251531
                                                            DIČ: CZ26251531

                                                           Dodací lhůta:

                                                           Splatnost:        30 dní od data

                                                                             doručení faktury

Spotřební materiál pro:   298 833,70 Kč

  KoP Ostrava

                                         Celková hodnota:                         298 833,70 Kč

Nákup na základě Rámcové dohody na dodávku tonerů a spotřebního materiálu pro tisková zařízení,

systémové číslo VZ: P17V00000396, spisová značka: UPCR-2017/63085-00780503.

Korespondenční adresa pro faktury:

   Úřad práce České republiky - Krajská pobočka v Ostravě
   Zahradní 368/12
   Ostrava 2, 702 00
   IČ: 724 96 991

Číslo objednávky musí být uvedeno na všech fakturách a ve veškeré korespondenci.

Podpis:
…………………………………………………………..
Ředitel KrP v Ostravě