Smlouvy Dotace Platy Úřady Zakázky ▶ PastVina
❤ Podpořte nás Přihlásit se Registrace

Textová podoba smlouvy Smlouva č. 9781927: Objednávka - převoz podnapilých osob z NsP Havířov do PZS - srpen 2019

Příloha Objednávka - Word.doc

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


                        Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace

    Dělnická 1132/24, Havířov, PSČ 736 01, IČ 00844896
                                   Akreditovaná nemocnice                                              










Číslo objednávky:


	
	
	

	
	Richard Balcar
	

	
	Richard Balcar
	

	
	Lešetínská 389/5b
	

	
	Karviná – Staré Město 
733 01

Mail : sanity.sanity@seznam.cz
Tel. číslo : 792 373 060 

IČO : 44917899
	


Havarijní oprava    FORMCHECKBOX 

Limitovaný příslib:

Smlouva:

Kontroloval(a): 



……………………

	Telefon/ mobil

606 771 921

	mail 

gabriela.urbancova@nsphav.cz
	Vyřizuje
G. Urbancová
	v Havířově dne  
26.7.2019



Objednávka





Pro odd. / NS: 
Objednáváme u vaší společnosti níže uvedené určené pro Nemocnici s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace. Jedná se o : 
1.   
zajištění převozu podnapilých osob z NsP Havířov na PZS – srpen 2019
TUTO OBJEDNÁVKU, POPŘ. JEJÍ KOPII, PROSÍM, PŘILOŽTE K FAKTUŘE. 

Kontaktní osoba : G. Urbancová, referát správy a smluv, tel. číslo : 606 771 921 
Předpokládaná cena/cena dle nabídky: 1 převoz = 2.066,-Kč (za jednotku celkem)
Daňový doklad  bude vystaven v souladu se zákonem  č.235/2004 Sb., v platném znění
v režimu osvobozeného plnění

Datum realizace / dodání do: 1.8.2019 – 31.8.2019 
Zpracovatel: 

……………………………….




G. Urbancová, referát správy a ev. smluv 
Příkazce: 

……………………………….



Ing. P. Švarc, pověřen vedením úseku PTN
Správce rozpočtu:
……………………………………….

Ing. H. Roubicová, pověřena vedením úseku EN 
Objednávku akceptujeme: …………………….  (zde podpis zhotovitele)
Děkujeme.

Fakturační podmínky: platba bezhotovostním převodem, 45 dnů od doručení faktury.

Žádáme o zasílání faktur na adresu sídla naší organizace uvedené v záhlaví, na oddělení finančního účetnictví. Uvádějte DIČ na fakturách! Na faktuře uveďte číslo objednávky. 
19-03-0201/Urb








ŘF 04-2016-00-HA k ŘD 1-13-2014-2R