Smlouvy Dotace Platy Úřady Zakázky ▶ PastVina
❤ Podpořte nás Přihlásit se Registrace

Textová podoba smlouvy Smlouva č. 9882775: Obj havar.opravu napájení vrtu

Příloha ov1951_2019.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


                        OBJEDNÁVKA č.                  OV-1951/2019                      Strana

                                                      (SMLOUVA)                Středisko: 923                    č. 1

                                                Zhotovitel (Prodávající):      Zakázka: 9231030101
                                                      HERINK PLUS, s.r.o.
Objednatel (Kupující):
Armádní Servisní, příspěvková                   Sídlo :
organizace                                            Na Roudné 443/18
                                                      301 00 Plzeň 1
Podbabská 1589/1
160 00 Praha 6

IČ: 60460580
DIČ: CZ60460580

Zasílací adresa:

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6

Banka:  ČNB Praha                               IČ: 26343045                   DIČ:                  CZ26343045

Číslo účtu: 30523881/0710                       Datum vystavení dokladu: 13.08.2019

Organizace zapsaná v OR MS v Praze, vložka Pr   Termín plnění: Místo plnění:
oddíl 1342 byla zřízena rozhodnutím ministra    od: 13.08.2019 Hlavenec vrt 1
obrany Zřizovací listinou č.j. 317/10-74/43
ze dne 9. srpna 1994, v platném znění.          do: 11.09.2019

Předmět objednávky (dílo, zboží)                Množství / j.  Cena za jedn. Cena celkem Sazba         Částka         Cena
                                                                                                           DPH     celkem
                                                               v Kč bez DPH  bez DPH DPH
                                                                                                     12 113,85   69 798,85
Objednáváme uVás havarijní opravu vrtu vodárny                               57 685,00 21%

                                                                  Bez DPH    Částky v Kč                         Celkem
                                                                                        DPH

                  základní sazba                21 %              57 685,00    12 113,85                        69 798,85

                  Celkem                                          57 685,00    12 113,85                        69 798,85

                  Zaokrouhlení                                                                                          0,00
                                                                                                                69 798,85
                  Částka k úhradě                              šedesátdevěttisícsedmsetdevadesátosm

                  Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel                                                        Potvrzení objednávky

           Kontaktní osoba : David Sismilich                      Potvrzuje :
                            Tel. : 602 273 226 , 973 204 422             Tel. :
                            Fax :
                                                                           Potvrzení objednávky bezodkladně
                        E-mail : david.sismilich@as-po.cz                  zašlete na e-mailovou adresu:
                   Vystavil(a) : David Sismilich v.r.                      katerina.nydrlova@as-po.cz

Tento doklad má pokračování na stránce č. 2
Objednatel:                           OBJEDNÁVKA č.                       OV-1951/2019              Strana

Armádní Servisní, příspěvková organi        (SMLOUVA)                     Středisko: 923            č. 2

Zhotovitel:                                                               Zakázka: 9231030101

HERINK PLUS, s.r.o.

Schválil                              správce rozpočtu :
příkazce operace :                    Kateřina Nýdrlová v.r., dne 15.08.2019
Ing. Tomáš Jech v.r., dne 14.08.2019

Objednávka nabývá platnosti dnem potvrzení oběma stranami
            a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv

v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.

                                              Společná ujednání

Zhotovitel je povinen vrátit objednateli potvrzenou objednávku do 14 dní ode dne jejího doručení. Pokud potvrzená objednávka
nebude doručena objednateli v tomto termínu, strany jí nejsou dále vázány. Zhotovitel je povinen provádět veškeré práce na vlastní
náklad a nebezpečí s maximální pečlivostí, v souladu se závaznými předpisy a normami, které se na prováděné plnění vztahují a
předat je objednateli v dohodnutém termínu a kvalitě. V případě uplatnění reklamace předmětu plnění zajistí zhotovitel ihned nápravu
na svůj náklad. Záruční doba se řídí platnými právními předpisy a začíná běžet okamžikem převzetí předmětu plnění objednatelem.
Objednatel má právo v případě nesplnění termínu plnění vyfakturovat zhotoviteli penále z končené ceny předmětu plnění, a to ve výši
0,1% za každý den prodlení.

                                              Platební podmínky

Na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací zhotovitel vystaví objednateli daňový doklad (dále jen „faktura“).
DPH bude účtována v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Splatnost faktury činí 21 dnů ode dne jejího doručení (vždy
originál faktury + 1 kopie, včetně objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací a použitého materiálu a dalších dokladů
nutných k převzetí a užívání díla, např. atesty, prohlášení o shodě, revizní zprávy, záruční listy). Objednatel je oprávněn zhotoviteli vrátit
fakturu, která neobsahuje zákonné náležitosti a výše uvedené přílohy.

                           NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE VÝŠE UVEDENÉ ČÍSLO OBJEDNÁVKY !

Telefon:973204091                            Vystaveno v systému ABRAGen  WWW: http://www.as-po.cz

                                      Fax: 973204092