| Smlouva podepsána | Plátce | Dodavatel/é | Maximální hodnota smlouvy s DPH |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 23207753 | 25.01.2023 |
|
JOHNNY SERVIS s.r.o. | 300 000 Kč | |
| RD - pronájem mobilních sociálních zařízení 2023 | Obor: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | |||||
| 23183593 | 23.01.2023 |
|
Sven BioLabs s.r.o. | 111 320 Kč | |
| 684808, Sven BioLabs s.r.o., spotřební materiál ELISA kity, EVZ 236848080059, SD 23115000279, obj.č. 30 | Obor: Zdravotnictví | |||||
| 23783081 | 15.03.2023 |
|
PATIP s.r.o. | 109 983 Kč | |
| Pomůcky - střelecká příprava 53/2023-7214 | Obor: Kancelář | |||||
| 23998993 | 03.04.2023 |
|
Edenred CZ s.r.o. | 36 284 Kč | |
| Nákup stravovacích poukázek na měsíc duben 2023 | Obor: Služby závodních jídelen | |||||
| 24013505 | 03.04.2023 |
|
Roman Topinka | 514 855 Kč | |
| N006/23/V00004139, PS 0344 - Oprava technologie oplocení areálu Tureč - 2. etapa, SoD č. 6440-0344-2023-009 | Obor: Stavebnictví | |||||
| 24015789 | 04.04.2023 |
|
PREMO s.r.o. | 550 719 Kč | |
| 8828000: Výzva k plnění RD - originální tonery | Obor: Kancelářské potřeby (tiskárny, skenery, papírnické potřeby) | |||||
| 24016197 | 27.03.2023 |
|
David Zatloukal | 108 876 Kč | |
| 551240 Nákup dělených klimatizací | Obor: Opravy, údržba, záruční i pozáruční servis | |||||
| 24000585 | 03.04.2023 |
|
Pavel Denk | 700 288 Kč | |
| 496000: Nákup lyží | Obor: Nákladní nebo speciální vozidla (army, těžká technika, příslušenství) | |||||
| 23917969 | 29.03.2023 |
|
Českomoravská potravinová společnost, a.s. | 121 000 000 Kč | |
| Dodatek č. 81 Centrální zásobování AČR potravinami - dodatek č. 321 (175750098/81) - ceník monitorovaných potravin centrálního zásobování Armády ČR s platností od 1. 4. 2023 do 30. 4. 2023 | Obor: Služby závodních jídelen | |||||
| 23872673 | 17.03.2023 |
|
Marius Pedersen a.s. | 181 830 Kč | |
| 0228 - Objednávka č. 3/2023 k RD č. 21106000379 | Obor: Technické služby | |||||
| 23867045 | 23.03.2023 |
|
Milan Seidl | 573 800 Kč | |
| 243600 - SU/BO Fotografické vybavení TR FaVZ | Obor: Opravy, údržba, záruční i pozáruční servis | |||||
| 23859093 | 22.03.2023 |
|
OFFICE-CENTRUM s.r.o. | 115 152 Kč | |
| 1. DP - Nákup kancelářské techniky a zařízení | Obor: Kancelářské potřeby (tiskárny, skenery, papírnické potřeby) | |||||
| 23893461 | 27.03.2023 |
|
|
7 196 838 Kč | |
| Nákup služby munice 2024/II - Prodloužení životnosti PLŘS KUB | Obor: Nákladní nebo speciální vozidla (army, těžká technika, příslušenství) | |||||
| 23891917 | 27.03.2023 |
|
PODLAS s.r.o. | 325 100 Kč | |
| Čištění odpadů, kanalizace a monitoring v objektech v péči PS 0727 Olomouc; MO 6440-0003-2023-128 | Obor: Opravy, údržba, záruční i pozáruční servis | |||||
| 24053181 | 30.03.2023 |
|
Edenred CZ s.r.o. | 92 100 Kč | |
| 48855, objednávka k RD 3/2023 | Obor: Služby závodních jídelen | |||||
| 24204489 | 24.04.2023 |
|
VV TOP s.r.o. | 32 499 Kč | |
| Nákup dietního krmiva pro služebního psa | Obor: Nákladní nebo speciální vozidla (army, těžká technika, příslušenství) | |||||
| 24211681 | 22.04.2023 |
|
Lubomír Cahlík s.r.o. | 145 200 Kč | |
| Objednávka 4_2023 k RD č. 21106000283 - autoškola - 15xC+E | Obor: Školení a kurzy | |||||
| 24273417 | 28.04.2023 |
|
ATALIAN CZ s.r.o. | Neuvedena | |
| Dodatek č. 8 - Úklidy vnitřních prostorů budov a venkovní údržba v rámci MO (část 3) doba neurčitá | |||||
| 24283101 | 27.04.2023 |
|
Up Česká republika s.r.o. | 293 400 Kč | |
| Nákup stravovacích poukázek na květen 2023 Výzva č.5, MO 1174/2023-6830 | |||||
| 24315153 | 03.05.2023 |
|
Dibaq a.s. | 340 175 Kč | |
| Krmivo pro psy pro VÚ 1762 | |||||
| 24317689 | 02.05.2023 |
|
Up Česká republika s.r.o. | 221 550 Kč | |
| AČS 22105002309 - Nákup stravovacích poukázek na měsíc květen 2023 pro AHNM Brno | |||||
| 24253645 | 27.04.2023 |
|
BU Power Systems s.r.o. | 119 653 Kč | |
| VP č. 7 z RD č. č. 201051863 oprava EC.D.128KW 3/400 VOLNÁ (VPZ: D 4313/B1) | |||||
| 24256353 | 27.04.2023 |
|
MEFISTO s.r.o. | 800 000 Kč | |
| Kancelářské potřeby - Objednávka č. 01/2023 | |||||
| 24317289 | 03.05.2023 |
|
CYCOLOGY s.r.o. | 423 500 Kč | |
| Horská a elektro kola pro VP (část 1) | |||||
| 24322941 | 03.05.2023 |
|
Požární bezpečnost s.r.o. | 79 412 Kč | |
| Nákup pracovní výstroje pro VHJ | |||||