| Smlouva podepsána | Smlouva zveřejněna | Plátce | Dodavatel/é | Maximální hodnota smlouvy s DPH |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23197713 | 24.01.2023 | 25.01.2023 |
|
Bammer trade, a.s. | 1 815 000 Kč | |
| Dodatek č. 2 - servisní služby Depo Škoda | Obor smlouvy: Opravy, údržba, záruční i pozáruční servis | ||||||
| 23993793 | 04.04.2023 | 04.04.2023 |
|
SUPTel, a.s. | 625 658 Kč | |
| Dodávka a montáž trakčních stožárů Částkova K520 | Obor smlouvy: Stavebnictví | ||||||
| 23919225 | 20.02.2023 | 29.03.2023 |
|
KOVO KLIMA s.r.o. | 114 793 Kč | |
| Objednávka č. 2023000405 | Obor smlouvy: Hromadná autobusová a vlaková doprava | ||||||
| 23948305 | 28.03.2023 | 31.03.2023 |
|
PORSCHE INTER AUTO CZ spol.s r.o. | 90 058 Kč | |
| Objednávka č. 2023000832 | Obor smlouvy: Osobní vozidla | ||||||
| 23948357 | 16.03.2023 | 31.03.2023 |
|
SDRUŽENÍ DOPRAVNÍCH PODNIKŮ ČR | Neuvedena | |
| Objednávka č. 2023000716 | Obor smlouvy: Hromadná autobusová a vlaková doprava | ||||||
| 24315113 | 02.05.2023 | 04.05.2023 |
|
BERTA group s.r.o. | 595 320 Kč | |
| Objednávka č. 2023001121 | ||||||
| 24256753 | 17.04.2023 | 27.04.2023 |
|
KT Stavby s.r.o. | 73 570 Kč | |
| Objednávka č. 2023001031 | ||||||
| 24256665 | 17.04.2023 | 27.04.2023 |
|
SUPTEL a.s. | 90 265 Kč | |
| Objednávka č. 2023001006 | ||||||
| 24255925 | 14.04.2023 | 27.04.2023 |
|
PETROL PLZEŇ, spol. s r.o. | 1 016 219 Kč | |
| Objednávka č. 2023000978 | ||||||
| 23472989 | 10.02.2023 | 17.02.2023 |
|
PETROL PLZEŇ, spol. s r.o. | 1 082 502 Kč | |
| Objednávka č. 2023000386 | Obor smlouvy: Paliva a oleje | ||||||
| 23356117 | 27.01.2023 | 07.02.2023 |
|
Ba Hoa Pham | 242 000 Kč | |
| Jízdenky | Obor smlouvy: Hromadná autobusová a vlaková doprava | ||||||
| 23728817 | 09.03.2023 | 13.03.2023 |
|
COLAS CZ, a.s. | 7 260 001 Kč | |
| SOSB Rekonstrukce TT Terezie Brzkové (HV) | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební úpravy pro železnici | ||||||
| 23939757 | 14.03.2023 | 30.03.2023 |
|
Vlastimil Šimice | 603 790 Kč | |
| Objednávka č. 2023000608 | Obor smlouvy: Hromadná autobusová a vlaková doprava | ||||||
| 23939949 | 20.03.2023 | 30.03.2023 |
|
ELEKTRO S.M.S., spol. s r.o. | 222 212 Kč | |
| Objednávka č. 2023000659 | Obor smlouvy: Hromadná autobusová a vlaková doprava | ||||||
| 23976385 | 20.03.2023 | 03.04.2023 |
|
TICKET ART PRODUCTION, s.r.o. | 48 400 Kč | |
| CRK052023 - TICKET ART PRODUCTION, s.r.o. | Obor smlouvy: Realitní služby (poradenství, konzultace) / Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby | ||||||
| 24087805 | 28.03.2023 | 14.04.2023 |
|
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group | Neuvedena | |
| Pojistná smlouva - dodatek č. 74 pojistné smlouvy | ||||||
| 23221749 | 23.01.2023 | 26.01.2023 |
|
ELEKTRO S.M.S., spol. s r.o. | 108 899 Kč | |
| Objednávka č. 2023000140 | Obor smlouvy: Hromadná autobusová a vlaková doprava | ||||||
| 11398828 | 03.01.2020 | 16.01.2020 |
|
DAVID FUCHS s.r.o. | Neuvedena | |
| Nákup služeb | Obor smlouvy: Hromadná autobusová a vlaková doprava | ||||||
| 11264140 | 16.12.2019 | 03.01.2020 |
|
INTERTECH PLUS s.r.o. | 114 214 Kč | |
| Nákup materiálu na sklad. | Obor smlouvy: Hromadná autobusová a vlaková doprava | ||||||
| 11709384 | 07.02.2020 | 18.02.2020 |
|
C SYSTEM CZ a.s. | 91 342 Kč | |
| Nákup služeb | Obor smlouvy: IT / Telco | ||||||
| 11627784 | 23.12.2019 | 10.02.2020 |
|
Československá obchodní banka, a.s. | Neuvedena | |
| Dohoda o podmínkách ke smlouvě o směnečném programu | Obor smlouvy: Hromadná autobusová a vlaková doprava | ||||||
| 11714592 | 18.01.2020 | 18.02.2020 |
|
D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o. | 60 500 Kč | |
| Dodatek č. 1 - Dopravní značení | Obor smlouvy: Hromadná autobusová a vlaková doprava | ||||||
| 11724324 | 18.02.2020 | 19.02.2020 |
|
INTERTECH PLUS s.r.o. | 86 626 Kč | |
| Nákup materiálu na sklad. | Obor smlouvy: Hromadná autobusová a vlaková doprava | ||||||
| 11749936 | 14.02.2020 | 21.02.2020 |
|
Siemens Mobility, s.r.o. | 156 187 Kč | |
| Nákup materiálu na sklad. | Obor smlouvy: Hromadná autobusová a vlaková doprava | ||||||
| 11138716 | 17.12.2019 | 18.12.2019 |
|
|
87 120 Kč | |
| Objednávka kongresové jízdné | Obor smlouvy: Hromadná autobusová a vlaková doprava | ||||||
| 111145 | 02.08.2016 | 18.08.2016 |
|
INEL - Holding, a.s. | 272 250 Kč | |
| Dodávka a instalace regulace topení RT1 do tramvají typu T3R-P | Obor smlouvy: Hromadná autobusová a vlaková doprava | ||||||
| 11148024 | 20.11.2019 | 18.12.2019 |
|
ELEKTROLINE a.s. | 420 209 Kč | |
| Nákup služeb | Obor smlouvy: Hromadná autobusová a vlaková doprava | ||||||
| 25190167 | 11.07.2023 | 20.07.2023 |
|
PETROL PLZEŇ, spol. s r.o. | 991 063 Kč | |
| Objednávka č. 2023001983 | Obor smlouvy: Paliva a oleje | ||||||
| 25190119 | 14.07.2023 | 20.07.2023 |
|
Rexonix s.r.o. | 94 883 Kč | |
| Objednávka č. 2023002020 | Obor smlouvy: Hromadná autobusová a vlaková doprava | ||||||
| 25037911 | 27.06.2023 | 04.07.2023 |
|
PRAGOIMEX, a.s. | 88 273 Kč | |
| Objednávka č. 2023001800 | Obor smlouvy: Hromadná autobusová a vlaková doprava | ||||||
| 25037531 | 27.06.2023 | 04.07.2023 |
|
ELEKTROLINE a.s. | 114 039 Kč | |
| Objednávka č. 2023001752 | Obor smlouvy: Hromadná autobusová a vlaková doprava | ||||||
| 25037415 | 27.06.2023 | 04.07.2023 |
|
SOLARIS CZECH spol. s r.o. | 134 298 Kč | |
| Objednávka č. 2023001749 | Obor smlouvy: Hromadná autobusová a vlaková doprava | ||||||
| 25321127 | 31.07.2023 | 02.08.2023 |
|
KT Stavby s.r.o. | 700 758 Kč | |
| Objednávka č. 2023002138 | Obor smlouvy: Stavebnictví | ||||||
| 1034785 | 01.01.2004 | 16.01.2017 |
|
Kooperativa, pojišťovna, a.s. | 4 235 000 Kč | |
| Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla | Obor smlouvy: Pojišťovací služby / Finance | ||||||
| 1025273 | 13.10.2016 | 13.01.2017 |
|
Kooperativa, pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group | 1 210 000 Kč | |
| 540971725-1 DOD235 | Obor smlouvy: Pojišťovací služby / Finance | ||||||
| 10257794 | 26.09.2019 | 27.09.2019 |
|
Siemens Mobility, s.r.o. | 3 522 377 Kč | |
| Nákup služeb | Obor smlouvy: Hromadná autobusová a vlaková doprava | ||||||
| 1028933 | 22.12.2015 | 16.01.2017 |
|
|
8 591 000 Kč | |
| DOD2 přeprava seniorů a TZP | Obor smlouvy: Doprava a poštovní služby / Hromadná autobusová a vlaková doprava | ||||||
| 10411194 | 07.10.2019 | 11.10.2019 |
|
SUPTEL a.s. | 1 088 976 Kč | |
| Nákup služeb | Obor smlouvy: Hromadná autobusová a vlaková doprava | ||||||
| 10410926 | 01.10.2019 | 11.10.2019 |
|
JIPOL s.r.o. | 240 990 Kč | |
| Nákup materiálu na sklad. | Obor smlouvy: Hromadná autobusová a vlaková doprava | ||||||
| 1038269 | 25.08.2016 | 17.01.2017 |
|
Kooperativa, pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group | 4 235 000 Kč | |
| 6325590667 povinné ručení | Obor smlouvy: Pojišťovací služby / Finance | ||||||