| Smlouva podepsána | Plátce | Dodavatel/é | Maximální hodnota smlouvy s DPH |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 34207813 | 24.07.2025 |
|
|
80 575 Kč | |
| Objednávka laboratorního materiálu | |||||
| 19188395 | 30.11.2021 |
|
|
3 630 000 Kč | |
| Smlouva o poskytování služeb závodního stravování - Dodatek č. 2 | Obor: Služby závodních jídelen | |||||
| 30308232 | 27.09.2024 |
|
|
103 461 Kč | |
| OBJEDNÁVKA | |||||
| 35709497 | 10.11.2025 |
|
|
139 266 Kč | |
| Objednávka laboratorního materiálu | |||||
| 2852298 | 11.08.2017 |
|
|
Neuvedena | |
| Prospital CZ, s.r.o | Obor: Opravy, údržba, záruční i pozáruční servis | |||||
| 37481693 | 08.04.2026 |
|
|
84 725 Kč | |
| Objednávka laboratorního materiálu | |||||
| 37862805 | 06.05.2026 |
|
|
85 467 Kč | |
| Objednávka laboratorního materiálu | |||||
| 20694463 | 31.05.2022 |
|
Neuvedena | ||
| Dohoda o poskytování cash-poolingu fiktivního pro ekonomicky spjatou skupinu | Obor: Bankovní služby a poplatky | |||||
| 33116212 | 30.04.2025 |
|
|
86 792 Kč | |
| Objednávka laboratorního materiálu | |||||
| 36552933 | 27.01.2026 |
|
|
109 064 Kč | |
| Objednávka laboratorního materiálu | |||||
| 5460563 | 05.05.2018 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
547 130 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1401317/VN00553801 | Obor: Leciva | |||||
| 5358348 | 23.04.2018 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
148 056 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1401317/VN00486802 | Obor: Zdravotnictví | |||||
| 3508854 | 19.10.2017 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
82 848 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1401317/VN01176701 | Obor: Zdravotnictví | |||||
| 3235970 | 22.09.2017 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
65 007 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1401317/VN01054701 | Obor: Zdravotnictví | |||||
| 11787576 | 24.02.2020 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
541 998 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1401317/651 | Obor: Zdravotnictví | |||||
| 7681667 | 17.12.2018 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
102 850 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1401317/1005509593 | Obor: Zdravotnictví | |||||
| 9047503 | 14.05.2019 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
103 571 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1401316/VL00259903 | Obor: Leciva | |||||
| 8742059 | 09.04.2019 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
981 113 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1401317/VN00302902 | Obor: Zdravotnictví | |||||
| 8357751 | 28.02.2019 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
80 691 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1401317/1006025195 | Obor: Zdravotnictví | |||||
| 9324079 | 11.06.2019 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
73 534 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1401316/1190702433 | Obor: Zdravotnictví | |||||
| 2474978 | 01.07.2017 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
61 379 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1170605162 | Obor: Zdravotnictví | |||||
| 7052087 | 19.10.2018 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
134 197 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1401317/1005082215 | Obor: Zdravotnictví | |||||
| 12133924 | 02.04.2020 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
397 485 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1401317/819 | Obor: Zdravotnictví | |||||
| 12133936 | 02.04.2020 | Merck Sharp & Dohme s.r.o. |
|
127 694 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1401317/1008843185 | Obor: Opravy a údržba zdravotnických přístrojů | |||||
| 12134716 | 03.04.2020 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
114 901 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1401317/1200417402 | Obor: Zdravotnictví | |||||