| Smlouva podepsána | Plátce | Dodavatel/é | Maximální hodnota smlouvy s DPH |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 12642692 | 29.01.2018 |
|
JISAM Energo s.r.o. | 81 000 Kč | |
| Kupní smlouva - faktura | |||||
| 33262684 | 30.12.2024 |
|
BENEŠ ENERGO s.r.o. | 84 700 Kč | |
| Štěpkování vč. dopravy | |||||
| 22113997 | 18.10.2022 |
|
BENEŠ ENERGO s.r.o. | 2 196 216 Kč | |
| N006/22/V00018727, Dodání tepla mobilní kotelnou na LTO v b.č. 17 - Sklady Ruzyně v topné sezoně 2022 -2023, SoPS č. 6440-0006-2022-083 | Obor: Veřejné služby pro energie | |||||
| 5348656 | 18.04.2018 |
|
JISAM Energo s.r.o. | 65 340 Kč | |
| Faktura | |||||
| 35065681 | 28.06.2025 |
|
ZERO CARBON ENERGO s.r.o. | 96 921 Kč | |
| Štěpkování vč. dopravy | Obor: Administrativní služby, stravenky | |||||
| 3161578 | 04.09.2017 |
|
JISAM Energo s.r.o. | 550 000 Kč | |
| Smlouva o nájmu | Obor: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | |||||
| 27245263 | 31.12.2023 |
|
BENEŠ ENERGO s.r.o. | 353 453 Kč | |
| Objednávka - dodávka štěpky | |||||
| 33280800 | 13.05.2025 |
|
BENEŠ ENERGO s.r.o. | 177 689 Kč | |
| Doprava a štěpkování dřevní hmoty | |||||
| 24745959 | 29.05.2023 |
|
BENEŠ ENERGO s.r.o. | 2 431 585 Kč | |
| Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu pozemku sloužícího k podnikání - Letiště Všechov | Obor: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | |||||
| 3161358 | 04.09.2017 |
|
JISAM Energo s.r.o. | Neuvedena | |
| Rámcová kupní smlouva | Obor: Stavebnictví | |||||
| 5111384 | 22.03.2018 |
|
JISAM Energo, s.r.o. | 65 340 Kč | |
| Faktura - kupní smlouva | |||||
| 16868427 | 14.05.2021 |
|
BENEŠ ENERGO s.r.o. | 1 976 594 Kč | |
| N006/21/V00006957 - PS 0006 - Dodání tepla mobilní kotelnou na LTO do budovy č.017-Sklady Ruzyně(TNV | Obor: Veřejné služby pro energie | |||||
| 34368885 | 05.08.2025 |
|
BENEŠ ENERGO s.r.o. | 1 548 800 Kč | |
| Dodávka pilařské štěpky-kotelna Svojšice | Obor: Pojišťovací služby | |||||
| 3528962 | 18.10.2017 |
|
JISAM Energo s.r.o. | 98 010 Kč | |
| Faktura - rámcová kupní smlouva č.j. VS-75179-4/ČJ-2017-801951 | |||||
| 2216886 | 14.06.2017 |
|
JISAM Energo s.r.o. | 1 959 727 Kč | |
| Nákup služby - dodání tepla z mobilní kotelny do budovy č. 17- Sklady Ruzyně, Praha 6 v letech 2017 (Doba plnění od 1.9.2017 do 31.5.2021) celková cena 1.959.727,44 Kč včetně DPH | Obor: Stavebnictví | |||||
| 20528175 | 31.05.2022 |
|
BENEŠ ENERGO s.r.o. | 322 410 Kč | |
| Smlouva o nájmu pozemku sloužícího k podnikání | Obor: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | |||||
| 27631559 | 31.01.2024 |
|
BENEŠ ENERGO s.r.o. | 2 420 000 Kč | |
| Celoroční objednávka - dodávka štěpky 2024 | |||||
| 2277678 | 20.06.2017 |
|
JISAM Energo s.r.o. | 1 959 727 Kč | |
| Dodatek č. 1 - Nákup služby - dodání tepla z mobilní kotelny do budovy č. 17- Sklady Ruzyně, Praha 6 v letech 2017 | Obor: Nákladní nebo speciální vozidla (army, těžká technika, příslušenství) | |||||
| 5500927 | 25.04.2018 |
|
JISAM Energo s.r.o. | 64 367 Kč | |
| Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu | Obor: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | |||||
| 4064452 | 07.12.2017 |
|
JISAM Energo s.r.o. | 98 010 Kč | |
| Faktura - kupní smlouva | |||||
| 35900229 | 15.07.2025 |
|
BENEŠ ENERGO s.r.o. | 2 238 365 Kč | |
| SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB č. 6440-0006-2025-052 | Obor: Veřejné služby pro energie | |||||
| 3529146 | 13.09.2017 |
|
JISAM Energo s.r.o. | 163 350 Kč | |
| Faktura - rámcová kupní smlouva č.j.: VS-75179-4/ČJ-2017-801951 | |||||
| 3830512 | 15.11.2017 |
|
JISAM Energo s.r.o. | 81 675 Kč | |
| Faktura - daňový doklad | |||||
| 4145580 | 15.12.2017 |
|
JISAM Energo s.r.o. | 245 025 Kč | |
| Faktura - kupní smlouva | |||||
| 34162053 | 27.06.2025 |
|
BENEŠ ENERGO s.r.o. | 96 800 Kč | |
| Doprava energetické štěpky | Obor: Školení a kurzy | |||||