| Smlouva podepsána | Smlouva zveřejněna | Plátce | Dodavatel/é | Maximální hodnota smlouvy s DPH |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23495805 | 17.02.2023 | 20.02.2023 |
|
|
60 832 Kč | |
| 141900 - tvorba ČOS 174018 | Obor smlouvy: Bezpečnostní a ochranné vybavení a údržba / Zbraně | ||||||
| 23272729 | 29.01.2023 | 31.01.2023 |
|
|
17 591 436 Kč | |
| Dodatek č. 5 - Vnitřní úklidy zabezpečované VLS ČR s.p. 2022 - 2025 - oblast Praha | Obor smlouvy: Čistící a hygienické služby / Technické služby | ||||||
| 23272649 | 29.01.2023 | 31.01.2023 |
|
|
2 969 187 Kč | |
| Dodatek č. 4 - Vnitřní úklidy zabezpečované VLS ČR s.p. 2022 - 2025 - oblast Brno | Obor smlouvy: Čistící a hygienické služby / Technické služby | ||||||
| 23272617 | 29.01.2023 | 31.01.2023 |
|
|
17 706 123 Kč | |
| Dodatek č. 4 - Venkovní údržba zabezpečovaná VLS ČR s.p. 2022 - 2025 | Obor smlouvy: Zemědělství / Zahradnické služby | ||||||
| 23439193 | 13.02.2023 | 14.02.2023 |
|
CROY s.r.o. | 143 615 Kč | |
| 167-263252, objednávka k RD, provedení servisních prací na na tahači Mercedes Benz Actros 2032, VPZ: 271-75-99 a postřikovači Mercedes Benz Axor 1828 A, VPZ: 270-43-13 | Obor smlouvy: Opravy, údržba, záruční i pozáruční servis / Servis a oprava vozidel včetně náhradních dílů a příslušenství | ||||||
| 23283057 | 27.01.2023 | 01.02.2023 |
|
ELKOV elektro a.s. | 169 854 Kč | |
| N006/23/V00000381, KS č. 6440-0006-2022-124 - PS 0006 - Nákup elektro materiálu pro opravy a údržbu objektů v péči PS 0006 | Obor smlouvy: Čistící a hygienické služby | ||||||
| 23251469 | 27.01.2023 | 30.01.2023 |
|
Albertina icome Praha s.r.o. | 121 627 Kč | |
| 23002/2023-SE, Přístup do databáze korekce vědeckých a odborných textů v AJ, PL 40626/23, pro projekt PODPORA UO (DZRO PODPORA), Účtování dle bodu usměrnění VaV č.1. | Obor smlouvy: Telekomunikační služby | ||||||
| 23251681 | 26.01.2023 | 30.01.2023 |
|
Edenred CZ s.r.o. | 837 600 Kč | |
| DP č.1/2023 Stravenky - Edenred, 40759/23 | Obor smlouvy: Nákladní nebo speciální vozidla (army, těžká technika, příslušenství) | ||||||
| 23316477 | 02.02.2023 | 03.02.2023 |
|
AUTIKA, s.r.o. | 120 395 Kč | |
| Oprava techniky - PŘÍVĚS PV1612 VALNÍKOVÝ, VPZ-370-64-28 | Obor smlouvy: Opravy, údržba, záruční i pozáruční servis / Servis a oprava vozidel včetně náhradních dílů a příslušenství | ||||||
| 23548405 | 16.02.2023 | 24.02.2023 |
|
Vzdělávací centrum transperfect s.r.o. | 271 887 Kč | |
| NS 169200 - Kurz anglického jazyka - Olomouc | Obor smlouvy: Školení a kurzy / Nábor zaměstnanců | ||||||
| 23550085 | 24.02.2023 | 24.02.2023 |
|
MediaCall, s.r.o. | 279 448 Kč | |
| NS 581000 a zabezpečované OC; sml. č. MO 133876/2023-5810 - JN (NEN) „Nákup zahraničního tisku a časopisů“ ČÁST 2 | Obor smlouvy: Služby závodních jídelen | ||||||
| 23664381 | 06.03.2023 | 07.03.2023 |
|
KELOC PC, spol. s r.o. | 1 671 292 Kč | |
| 255/2022-PA - Nákup 3D senzorického systému pro zaměřování polohy | Obor smlouvy: IT Hardware / IT Software (krabicový SW, licence, …) | ||||||
| 23618489 | 02.03.2023 | 02.03.2023 |
|
|
324 000 Kč | |
| Nákup přenosných parkovacích oprávnění pro parkování sl. vozidel v zóně placeného stání Praha 1 - Obj.č. 6440-Log1-2023-054 | Obor smlouvy: Nákladní nebo speciální vozidla (army, těžká technika, příslušenství) | ||||||
| 23620849 | 28.02.2023 | 02.03.2023 |
|
GTH catering a.s. | 64 000 Kč | |
| 684808, GTH catering a.s., stravování (režie) v OBO Těchonín pro příslušníky VZ na období 2/2023, dílčí plnění RD č.191060146, EVZ 185700375, RD 191060146, SML 23225002835, výzva č. 86 | Obor smlouvy: Služby závodních jídelen / Pohostinství a ubytovací služby a maloobchodní služby | ||||||
| 23645257 | 02.03.2023 | 06.03.2023 |
|
RMI, s.r.o. | 165 891 Kč | |
| Oprava 2 přístrojů GDA k zabezpečení plnění odborných úkolů. | Obor smlouvy: Opravy, údržba, záruční i pozáruční servis / Služby závodních jídelen | ||||||
| 23648013 | 03.03.2023 | 06.03.2023 |
|
BENESOLAR s.r.o. | 263 373 Kč | |
| N006/23/V00003960, SoD č. 6440-0018-2023-014, PS 0018 - Stavební úpravy v m.č. 150 a 147a na budově I.MO Valy | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce / Práce při dokončování budov | ||||||
| 23658857 | 06.03.2023 | 06.03.2023 |
|
ELKOV elektro a.s. | 89 149 Kč | |
| Nákup elektroinstalačního materiálu | Obor smlouvy: Elektricke stroje | ||||||
| 23645357 | 03.03.2023 | 06.03.2023 |
|
TECHNISERV, spol. s r.o. | 4 219 270 Kč | |
| 107692002308 - Rakovník - kontejnerová plocha a komunikace - rekonstrukce PD | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce | ||||||
| 23653717 | 06.03.2023 | 06.03.2023 |
|
OLTIS Group a.s. | 2 420 000 Kč | |
| RD 2023 - 2027 Zabezpečení aktualizace a zpracování nových přepravních schémat a jejich průběžné doplňování do Knihy schémat | Obor smlouvy: Služby závodních jídelen | ||||||
| 23301637 | 31.01.2023 | 02.02.2023 |
|
Dvouletá s.r.o. | 1 949 269 Kč | |
| Nákup léčiv | Obor smlouvy: Leciva / Nákladní nebo speciální vozidla (army, těžká technika, příslušenství) | ||||||
| 23392009 | 09.02.2023 | 09.02.2023 |
|
O2 Czech Republic a.s. | 781 151 Kč | |
| Dodatek č. 1 - rušení 2 služeb veřejného internetu včetně IP adres | Obor smlouvy: Telco / Telekomunikační služby | ||||||
| 23401149 | 07.02.2023 | 10.02.2023 |
|
Edenred CZ s.r.o. | Neuvedena | |
| 6621_č.j. MO 100500/2023-6621 Dodatek č. 1 ke Smlouvě na stravovací poukázky 2021-2023 | Obor smlouvy: Služby závodních jídelen | ||||||
| 23337577 | 03.02.2023 | 06.02.2023 |
|
GOLDECK TEXTIL GmbH | 5 045 802 Kč | |
| Výzva č. 4 Oděv ECWCS 2010 - 2. část | Obor smlouvy: Nákladní nebo speciální vozidla (army, těžká technika, příslušenství) | ||||||
| 23343513 | 01.02.2023 | 06.02.2023 |
|
CB Auto a.s. | 180 000 Kč | |
| RD na provádění běžných oprav, servisních prohlídek, STK a pneu prací na vozidlech ŠKODA od OP Polná na Šumavě v době od 1.3.2023 do 29.2.2024. | Obor smlouvy: Servis a oprava vozidel včetně náhradních dílů a příslušenství / Osobní vozidla / Opravy, údržba, záruční i pozáruční servis | ||||||
| 23460717 | 16.02.2023 | 16.02.2023 |
|
Česká aviatická s.r.o. | 2 404 875 Kč | |
| 124100 - 027 SML - Renovace a kompletace letounu NORTHROP F-5E TIGER II | Obor smlouvy: Doprava a poštovní služby / Knihovny, archivy, muzea a jiné | ||||||
| 23727453 | 10.03.2023 | 13.03.2023 |
|
ČERVINKA - CZECH REPUBLIC s.r.o. | 244 940 Kč | |
| 13600 Nákup hasících přístrojů | Obor smlouvy: Nákladní nebo speciální vozidla (army, těžká technika, příslušenství) | ||||||
| 23728681 | 13.03.2023 | 13.03.2023 |
|
Prádelna JARNÍ s.r.o. | 251 330 Kč | |
| 8660 - RD na praní a čištění prádla a oděvů pro VŠZ Husita, do 29. 2. 2024. | Obor smlouvy: Úklidové služby / Nákladní nebo speciální vozidla (army, těžká technika, příslušenství) | ||||||
| 23700009 | 08.03.2023 | 09.03.2023 |
|
PREMO s.r.o. | 159 611 Kč | |
| 684804 - nákup tonerů | Obor smlouvy: Kancelářské potřeby (tiskárny, skenery, papírnické potřeby) / Kancelář | ||||||
| 23769433 | 15.03.2023 | 16.03.2023 |
|
ELKOV elektro a.s. | 104 309 Kč | |
| Kabely a vodiče (prodlužky) | Obor smlouvy: IT Hardware | ||||||
| 23774429 | 15.03.2023 | 16.03.2023 |
|
MAISON DE QUALITÉ s.r.o. | 1 899 894 Kč | |
| Výzva č. 1/2023 - Kukla - čepice | Obor smlouvy: Nákladní nebo speciální vozidla (army, těžká technika, příslušenství) | ||||||
| 23776293 | 16.03.2023 | 16.03.2023 |
|
ČERVINKA - CZECH REPUBLIC s.r.o. | 56 938 Kč | |
| Nákup ručních hasicích přístrojů | Obor smlouvy: Nákladní nebo speciální vozidla (army, těžká technika, příslušenství) | ||||||
| 23591525 | 28.02.2023 | 28.02.2023 |
|
Welmeng, s.r.o. | 106 964 Kč | |
| NS551230 - 1.DP RD 23105001553 - Speciální přípravky a náhradní díly pro pracoviště akreditované zkušební laboratoře CZM | Obor smlouvy: Nákladní nebo speciální vozidla (army, těžká technika, příslušenství) | ||||||
| 23597113 | 01.03.2023 | 01.03.2023 |
|
Kangaroo group, a.s. | 120 236 Kč | |
| NS551230 - Plachta přívěsu PV16-12 | Obor smlouvy: Nákladní nebo speciální vozidla (army, těžká technika, příslušenství) | ||||||
| 23602641 | 28.02.2023 | 01.03.2023 |
|
Up Česká republika s.r.o. | 268 320 Kč | |
| 124100 - Nákup stravovacích poukázek 03/2023 | Obor smlouvy: Nákladní nebo speciální vozidla (army, těžká technika, příslušenství) | ||||||
| 23580281 | 23.02.2023 | 28.02.2023 |
|
PREMO s.r.o. | 299 572 Kč | |
| Centrální RD - Tonery - 1.dp | Obor smlouvy: Kancelářské potřeby (tiskárny, skenery, papírnické potřeby) | ||||||
| 23588037 | 28.02.2023 | 28.02.2023 |
|
JMK elektro, s.r.o. | 158 268 Kč | |
| Infrasauna + lehátka | Obor smlouvy: Nákladní nebo speciální vozidla (army, těžká technika, příslušenství) | ||||||
| 23561749 | 29.01.2021 | 27.02.2023 |
|
Prabos plus a.s. | Neuvedena | |
| Dodatek č. 4 - Polobotky 2005 | Obor smlouvy: Řemesla / Oděvy | ||||||
| 23567441 | 27.02.2023 | 27.02.2023 |
|
Barvy Hladký s.r.o. | 68 960 Kč | |
| Nákup materiálu na přípravu techniky na sezonní provoz | Obor smlouvy: Kancelářské potřeby (tiskárny, skenery, papírnické potřeby) / Kancelář | ||||||
| 23566245 | 21.02.2023 | 27.02.2023 |
|
MEFISTO s.r.o. | 110 885 Kč | |
| 551240 Kancelářské potřeby, RD 22106000254 | Obor smlouvy: Kancelářské potřeby (tiskárny, skenery, papírnické potřeby) / Kancelář | ||||||
| 23609061 | 22.02.2023 | 01.03.2023 |
|
CELIO a.s. | 89 100 Kč | |
| 0112 - Objednávka č. 15-03-2023-0112 k RD č. 2110600380 | Obor smlouvy: Nákladní nebo speciální vozidla (army, těžká technika, příslušenství) | ||||||