Textová podoba smlouvy Smlouva č. 10107498: Objednávka SZM - zdravotnický materiál

Příloha RS - SZM - 9014330 - objednávka.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


                        OBJEDNÁVKA                                            Číslo: 9014330

                                                                                                        List:1/1

Odběratel:                                      | Dodavatel:        Medtronic Czechia, s.r.o.(zák.číslo:430043/002)
             Městská nemocnice Ostrava          |                   Řevnická 170/4
             příspěvková organizace             |                   155 21 Praha 5 - Třebonice
             Nemocniční 898/20A                 |
             728 80 Ostrava - Moravská Ostrava  |             IČO: 64583562
                                                |             DIČ: CZ64583562
       IČO: 00635162                            |
       DIČ: CZ00635162                          |
Registrace čj.MSK 145593/2014 v platném znění

Datum objednávky      : 11.9.2019               | Konečný příjemce:
Datum př. realizace   :
Požadavek č.          :                         |                    Městská nemocnice Ostrava

                                                |                    příspěvková organizace

                                                |                    Nemocniční 898/20A

                                                |                    728 80 Ostrava - Moravská Ostrava

Sklad: Centrální evidence SZM / 0001S           | Místo určení: Sklad SZM

Vážení dodavatelé, prosím, uvádějte na Vámi vystavených fakturách u předmětných
položek platné kódy VZP. U faktur požadujeme splatnost 30 dnů.
Způsob dodání:
Číslo veřejné zakázky:
Evidenční číslo smlouvy:
Objednatel je povinen, dle zákona č. 340/2015 Sb., zveřejnit v registru smluv
objednávky a jejich akceptace, s hodnotou plnění přesahující 50.000 Kč bez DPH.
Pro splnění této povinnosti objednatel požaduje písemné potvrzení objednávky
plnění nad tuto částku.
Za tímto účelem je dodavatel povinen přijetí objednávky bez odkladu písemně
potvrdit, jinak nelze objednané plnění přijmout. Dodavatel tím současně potvrdí
souhlas se zveřejněním objednávky s akceptací, i to, že neobsahují údaje,
jejichž uveřejněním by došlo k neoprávněnému zásahu do práv dodavatele, jeho
zástupců či zaměstnanců, ve smyslu uvedeného zákona.

Kód položky Název položky                          Dodavatelský kód JMN Objednané Cena/jedn.            Celkem

                                                                                         množství       [Kč] hodnota[Kč]

Z00000285      Zásobník do endostapleru 60mm       EGIA60AMT                     bal     4,000 42 979,20 171 916,80

Celkem doklad                                                                            4,000          171 916,80

ISYS SW | Vyhotovil:                   ..................                  Schválil:                    .....

Jméno,Podpis: .........................................              Jméno,Podpis: ...................................