Textová podoba smlouvy Smlouva č. 13068004: obj.Výměna čelního skla BUS

Příloha obj.Kar mobil 6362020.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


                        česká republika - Z áchran ný ú tvar                                                                         OBJEDNÁVKA
    H asič ské h o zá c h ra n né h o s b o ru Č eské rep u b liky                                                  č. 636/2020
   Opavská 771/29, 748 01 Hlučín
Č íslo objednávky m usí být uvedeno na veškeré                                                           Dodavatel:
korespondenci, dodacích listech a faktu rách                                                                K A R M ob il s..ro .
souvisejících s touto objednávkou.                                                                         Vítkovická 3257/7
                                                                                                            702 00 Ostrava
Datum vystaveni: 1 1 .6 . 2 0 2 0
                                                                                                            IČO: 25352776
Fakturační adresa:
                                                                                                         Datum uskutečnění plnění zakázky:
    Záchranný útvar                                                                                         17. 7. 2020
    H a s ič s k é h o zác h ran né h o s b o ru Č e sk é re p ub lik y
    O p avská 771/29, 748 01 H lu čín                                                                    množství     částka (Kč)
Zapsaný u ČSD pod zn. O-JL-0466-08 ze dne 1.1. 2009                                                                      85 000,00

                                                                                specifikace
 Výměna čelního skla BUS - IVECO Feniksbus 9T9 8492

                                            P Ř E D P O K LÁ D A N Á C E N A C E LK E M V Č E TN Ě D P H (K č)        85 000,00

1  .  Fakturu, popřípadě dodací list, zašlete na fakturační adresu.

2 . Potvrzení objednávky zašlete obratem.

3. Na vystavenou fakturu požadujeme 21 denní splatnost.

4. Oznam te nám do 3 dnů, nebude-li m ožné objednávku realizovat.

5. Dodržte přesné zněni fakturační adresy.

6 , V případě dotazů kontaktujte zaměstnance uvedeného v záhlaví.

7.    V e faktuře uvecfte ú d aje v so u ladu s § 4 3 6 záko n a č. 8 9 /2 0 1 2 S b ., O b čan ský

      záko ník.

8 . Nejsme plátci DPH.
9 . V případě objednávky nad 50 tisíc Kč bez DPH obé strany souhlasí se zveřejněním

      v so u lad u se zá k o n e m č. 3 4 0 /2 0 1 5 S b ., o zvláštn ích p o d m ín kách ú čin n o sti

      některých sm luv, uveřejňování těchto sm luv a o registru sm luv.

                 BANKOVNÍ SPOJENÍ                                                                IČ O           D IČ
                                                                                             75152304    CZ75152304
                 ČNB Ostrava, Nádražní 4
                   č. účtu: 4931881/0710