Textová podoba smlouvy Smlouva č. 3217846: Rozvaděče a náhradní díly

Příloha 7171014398.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


                        Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

                     se sídlem Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190 22

                     IČ - 00005886, DIČ - CZ00005886
                     zápis v obch.rejstříku vedeném MS v Praze dne 11.7.1991, sp. zn.: Rg.: B 847
                     č.účtu - 1930731349/0800, Česká spořitelna, a.s., Rytířská 29, Praha 1

Objednávka č: 7171014398 ze dne 12.09.2017

Kontaktní osoba                      Příjemce objednávky

XXXXX XXXXXX                         KAMAT spol. s r.o.
                                     Kpt. Jaroše 470
Telefon / Fax                        549 01 Nové Město nad Metují

+XXX XXX XXX XXX / +XXX XXX XXX XXX

E-mail

XXXXX@XXXXX.XXX

Adresa dodávky:                      IČ : 45538701
                                     DIČ: CZ45538701
XXXXX XXXXXX
XXXXXXX XXX XXX XXX                  Vaše číslo u nás: 104196
XXXXXXX XX
XXX XX XXXXX

Není-li mezi dodavatelem a Dopravním podnikem hl. m. Prahy, akciovou společností (dále jen DPP) plněno podle smlouvy, řídí se obchodní vztahy mezi smluvními stranami
příslušnými ustanoveními Všeobecných obchodních podmínek DPP (dále jen VOP). Aktuální VOP jsou přístupné na adrese: http://www.dpp.cz/vop . Dodavatel potvrzením
objednávky nebo zahájením plnění stvrzuje svůj souhlas s těmito VOP a se skutečností, že se s VOP seznámil. DPP výslovně upozorňuje, že nedílnou součástí faktury je odkaz na
číslo objednávky a také potvrzený předávací protokol, popř. potvrzený dodací list. Předávací protokol, případně potvrzený dodací list, musí obsahovat odkaz na číslo objednávky.
Nebude-li příslušná faktura obsahovat náležitosti zde uvedené a náležitosti dle VOP, je DPP oprávněn vrátit fakturu dodavateli jako neoprávněně vystavenou.
Není-li mezi smluvními stranami písemně sjednáno jinak, je doba splatnosti faktur 30 kalendářních dnů.
Dodavatel souhlasí s uveřejněním této objednávky v registru smluv dle z. č. 340/2015 Sb.; z důvodu ochrany obchodního tajemství budou jednotkové ceny začerněny.
Pokud dodavatel zahájí plnění dle této objednávky, aniž by předem písemně potvrdil její akceptaci, považuje se objednávka zahájením plnění za bezvýhradně potvrzenou.
Objednáváme u Vás níže uvedené položky:

Dodací lhůta: 09.10.2017

Pro následující položky očekáváme Vaše potvrzení objednávky:

                                                                                                                                            Měna CZK
______________________________________________________________________________________

Pol. Materiál        Označení

Obj.množství         Jednotka  Cena MJ (bez DPH)               Cena (bez DPH)
______________________________________________________________________________________

10 70500001170       Spojka kabel.3-SVS-R 1x400/35 Cu

                X Kus XXX.XX                                   XXXX.XX

20 70500001172       Spojka kabel.3-SVS-R 1x120 Cu

                X Kus XXX.XX                                   XXXX.XX

30 70500001173       Spojka kabel.3-SVS-R 1x95 Cu

                X Kus XXX.XX                                   XXXX.XX
______________________________________________________________________________________

                     Celková hodnota (bez DPH)                 137.280,00 CZK

______________________________________________________________________________________

Potvrzenou objednávku zašlete zpět na adresu kontaktní osoby.

............................                       ............................
Razítko a podpis dodavatele:                       Razítko a podpis odběratele:

Příloha : 1

                                     strana 1 z 1