Textová podoba smlouvy Smlouva č. 4108268: Objednávka dárkových šeků

Příloha RS - 55 - objednávka.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


                        Souhlas zákonného zástupce pacienta


 

1/1

Městská nemocnice Ostrava 
příspěvková organizace 
Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava Evidenční číslo 

T 596 191 111 F 596 618 781  NEP/Sm5/2008/v02 

Objednávka 
 
Objednávka č. 55 
 

Objednavatel: Dodavatel: 

Městská nemocnice Ostrava, 
příspěvková organizace 
Nemocniční 898/20A 
728 80  Ostrava-Moravská Ostrva  

CASHPOINT a.s. 
 

DIČ:  CZ00635162 Reální 2 

IČ: 00635162 702 00  Ostrava  

Telefonní číslo: 596191111  

Číslo faxu: 596618781  

Banka: ČSOB, a.s. Ostrava  

Číslo účtu: IČ: 

Registrace: čj. MSK/145593/2014 v platném znění DIČ: 

 
Objednáváme níže uvedené služby (zboží) pro: 
 
Příjmení a jméno:  
Osobní číslo:  
        Množství:                Cena celkem: 
Vaše dárkové šeky do OC Nová Karolina 
v nominální hodnotě Kč 500,-          116 ks                58.000,- 
    
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Fakturu, zasílejte odděleně od zboží na adresu: 
 
 
 

 
 
Tato objednávka má platnost 14 dnů ode dne vystavení. Žádáme o vystavení faktury dle našich 
požadavků, jinak fakturu vracíme zpět. Na faktuře musí být uveden zápis obchodního rejstříku 
nebo číslo jednací a evidenční u živnostenského listu, popř. kopie živnostenského listu. 
Splatnost faktury požadujeme minimálně 60 dní. 
 

Objednal: 
Tel.: +420 596 191 111 
e-mail: 

Schválil:  Šuláková v.r. 
tel.: +

@mnof.cz 
Datum: Datum: 14.12.2017 
 

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace 
Oddělení finanční 
Nemocniční 989/20A 
728 80  Ostrava-Moravská Ostrava