Textová podoba smlouvy Smlouva č. 6561755: objednávka dodání papíru dle rámcové dohody

Příloha objednavka_papiru.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


                        STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN,                                    OBJEDNÁVKA č. 00182699

      státní podnik

                                                                             Datum objednávky (dd/mm/rr):23/08/18

Odběratel:           STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN,                     Dodavatel:          ANTALIS s.r.o.
                     státní podnik
(fakturační adresa)                                                         158 00  Bucharova 1423/6

                     Růžová 6, č.p. 943, 110 00 Praha 1                             Praha 5 - Nové Butovice
                     00001279
IČO:
DIČ:                 CZ00001279

Bankovní spojení:    Želetavská 1525/1, Praha 4,113 80          Kontakní osoba:     XXX
Unicredit Bank,
                                                                Bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s.
                     č.ú.200210002/2700
                                                                Číslo účtu:         1059024001/2700
                     200210010/2700 (EUR)
                                                                IČO:                15502775
Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, Praha 1,114 07

Account No.:         43-4233980247/0100 (EUR)                   DIČ:                CZ15502775

                     107-142760267/0100 (GBP)

                     107-78250237/0100 (CHF)

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl A LX, vložka 296, sp.zn. Ps 296/1.

Poř. Kód Druh a popis materiálu nebo služby Množství MJ Měna Cena za Položka celkem Dat.dodání

č. materiálu vč. technické specifikace a norem                                      MJ          bez DPH (dd/mm/rr)

01 RU45090 Bio Top, ofsetový papír UV matný                     XXX KG KČ XXX                   201 600,00 27/09/18

      Šíře role: 450 mm, 90gsm, dutinka 70 mm (76 mm)

02 RU39090 Bio Top, ofsetový papír UV matný                     XXX KG KČ XXX                   50 400,00 27/09/18

      Šíře role: 390 mm, 90 gsm, dutinka 70 mm (76 mm)

                                                                Cena celkem bez DPH:          252 000,00 KČ

Dodávka: DAP dle Incoterms 2010, STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN,státní podnik,
Na Vápence 915/4, 130 00 Praha 3 (Sklad, kontaktní osoba pro převzetí zboží
je pan XXX, XXX)

Dodání materiálu je možné pouze v pracovních dnech mezi 6.00 až 14.00
Platba: Splatnost 30 dní ode dne doručení řádné a úplné faktury

Tato objednávka se řídí ustanoveními Rámcové dohody č. 24/2018
není-li v této objednávce uvedeno jinak. V případě rozporu
ustanovení této objednávky a Rámcové dohody č. 24/2018 mají

Za STC vyřizuje:     XXX                                                                                Strana 1 z 2
E-mail:              XXX
Tel.:                XXX
Fax:                 XXX
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN,  OBJEDNÁVKA č. 00182699

státní podnik

ustanovení této objednávky přednost.

STC je smluvní stranou uvedenou v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a proto může být při splnění
zákonných podmínek tato objednávka po jejím potvrzení uveřejněna v registru smluv. Nedohodnou-li se smluvní
strany jinak, zajistí veškeré úkony související s uveřejněním objednávky v registru smluv STC.

Plnění předmětu dle této objednávky uskutečněné před účinností sjednávaného smluvního vztahu se považuje za
plnění podle této objednávky a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto objednávkou, resp. uzavřenou
smlouvou.

                                                                                              Tomáš Rudolský
                                                                                              Vedoucí úseku nákupu a logistiky

Potvrzení dodavatele:
Potvrzujeme tuto objednávku a bez výhrad souhlasíme s celým jejím obsahem.

Za STC vyřizuje:  XXX                                                                                                           Strana 2 z 2
E-mail:           XXX
Tel.:             XXX
Fax:              XXX