Textová podoba smlouvy Smlouva č. 3532202: Objednávka - vypracování PD na provedení rekonstrukce koncových

Příloha Objednávka - WORD.doc

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


                        Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace

    Dělnická 1132/24, Havířov, PSČ 736 01, IČ 00844896
                                   Akreditovaná nemocnice                                              










Číslo objednávky:


	
	
	

	
	MEDICOPROJECT, s.r.o. 
	

	
	Ing. Vladimír Kundera
	

	
	Kroftova 45
	

	
	Brno 
616 00

Mail : vladimir.kundera@medicoproject.cz 

Tel. číslo : 541 211 409, 777 801 664
	


Havarijní oprava    FORMCHECKBOX 

Limitovaný příslib:

Smlouva:

Kontroloval(a): 



……………………

	Telefon/ mobil

606 771 921

	mail 

gabriela.urbancova@nsphav.cz
	Vyřizuje
G. Urbancová
	v Havířově dne  
16.10.2017



Objednávka





Pro odd. / NS: 202 301 
Objednáváme u vaší společnosti níže uvedené určené pro dětské oddělení lůžkovou stanici JIP v Nemocnici s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace. Jedná se o : 
1.   
vypracování projektové dokumentace na provedení  rekonstrukce koncových zařízení rozvodů medicinálních plynů 
TUTO OBJEDNÁVKU, POPŘ. JEJÍ KOPII, PROSÍM, PŘILOŽTE K FAKTUŘE. 

Kontaktní osoba : Bc. M. Baláž, vedoucí oddělení zdravotechniky, tel. číslo : 606 771 966
Předpokládaná cena/cena dle nabídky: 92.000,-Kč/bez DPH – 111.320,-Kč/vč. DPH
Datum realizace / dodání do: (dle telefonické dohody) 
Zpracovatel: 

……………………………….




Bc. M. Baláž, vedoucí oddělení zdravotechniky
Příkazce: 

……………………………….



Ing. Pavel Švarc, vedoucí provozně-technického oddělení
Správce rozpočtu:
……………………………………….

Ing. Barbora Gilová, ekonomický  náměstek

Objednávku akceptujeme: …………………….  (zde podpis zhotovitele)
Děkujeme.

Fakturační podmínky: platba bezhotovostním převodem, 45 dnů od doručení faktury.

Žádáme o zasílání faktur na adresu sídla naší organizace uvedené v záhlaví, na oddělení finančního účetnictví. Uvádějte DIČ na fakturách! Na faktuře uveďte číslo objednávky. 
17030748/Šv








ŘF 04-2016-00-HA k ŘD 1-13-2014-2R