Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 185200403 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
135000/721400, sml. č. 155210217 Servisní podpora letounů L-39 a L-159 (FOSS)
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 25.04.2018 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 357068,92 |
Celková částka v CZK | 357 069 Kč |
Účastník |
AERO VODOCHODY AEROSPACE, A. S.
|
IČO účastníka | 24194204 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/295a250e-51ea-4716-92e6-216f6a0830dc
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.