Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 1700574859500 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
NS 859500 - Nákup chemického světla pro výcvik strážních jednotek. PZ odúčtujte v plné výši. DÚD č. 01700721.
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 26.09.2017 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 5395 |
Celková částka v CZK | 5 395 Kč |
Účastník |
PAVEL JANOUŠEK
|
IČO účastníka | 88164039 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/31b80d8c-93b8-4f63-bfa9-0deb9842d9ff
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.