Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 155301243 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
325507/135000, sml. č. 155310380, Pozáruční servis VKV vojenských rádiových prostředků MOTOROLA, ICOM, ENTEL.
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 10.12.2015 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 403812,09 |
Celková částka v CZK | 403 812 Kč |
Účastník |
KONEKTEL, A. S.
|
IČO účastníka | 15051145 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/4dbb0147-44f5-4c6b-8028-8fccc6bd924c
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.