Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 185300335 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
Pozáruční servis SVSS - opravy a servis metal. a optických kabelových sítí, č. smlouvy 175310183, NS 325500/135000.
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 12.04.2018 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 1915,43 |
Celková částka v CZK | 1 915 Kč |
Účastník |
SITEL, S. R. O.
|
IČO účastníka | 44797320 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/57eca62f-5084-48a7-b74c-7e6754c3beed
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.