Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 1803026581000 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
NS 243600, obj. č.: 42/26/477/2018-5810, nákup reklamních a upomínkových předmětů - viz příloha objednávky, smlouva 165610163.
PZ odúčtujte ve výši 12 302,- CZK ze sml. ag. č. 165610163.
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 26.06.2018 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 12302 |
Celková částka v CZK | 12 302 Kč |
Účastník |
SKALA CZ, S. R. O.
|
IČO účastníka | 27176118 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/8f49b8bc-faa2-425e-98b8-c72747b606e2
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.