Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 189300432 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
PS 0611 Brno, KDF 73 - čištění kanalizace ve vojenském objektu kasárna Černá Pole
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 19.02.2018 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 4162,4 |
Celková částka v CZK | 4 162 Kč |
Účastník |
KRTEK KANALIZACE, S. R. O.
|
IČO účastníka | 28313704 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/9a95a8d3-acb9-4100-a5e1-9e8317086ade
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.