Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 189301176 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
P"S 0611 Brno, KDF 202 - H - čištění ležaté kanalizace, kasárna Šumavská 4
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 30.05.2018 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 5009,4 |
Celková částka v CZK | 5 009 Kč |
Účastník |
KRTEK KANALIZACE, S. R. O.
|
IČO účastníka | 28313704 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/b316c1ae-dd07-43b0-8e1f-b9b09fa087bd
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.