Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 1800339581000 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
NS 581000 - Jedná se o úhradu faktury za 2 ks PNEU 185/55 R15 82T DEBICA FRIGO 2; sml. č. SpMO 5768/2017-5810; obj. č. 49-5-138/2018-5810. Odúčtování PÚZ ve výši 2 468,40 Kč.
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 15.01.2018 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 2468 |
Celková částka v CZK | 2 468 Kč |
Účastník |
PNEU HNÍDEK, S. R. O.
|
IČO účastníka | 25497561 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/d493979f-d5ef-4ccf-9c4b-a6f1a76e5424
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.