Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 159302666 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
PS 0611 Brno,KDF 392 - vodné, stočné ve vojenském objektu Šumavská 4 za období 28.8.-25.9.2015
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 25.09.2015 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 145798 |
Celková částka v CZK | 145 798 Kč |
Účastník |
BRNĚN.VOD.A KANAL., A. S.
|
IČO účastníka | 46347275 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/f032bd0e-cacf-4476-bfc3-ec8ba6986100
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.