Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 155301072 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
Pozáruční servis VKV vojenských rádiových prostředků MOTOROLA, ICOM, ENTEL. Sml. č. 155310380, NS 325507/135000
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 21.10.2015 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 71392,42 |
Celková částka v CZK | 71 392 Kč |
Účastník |
KONEKTEL, A. S.
|
IČO účastníka | 15051145 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/f53ea351-33a1-458c-8d43-5d8100c9c21b
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.